如果你們自己對當(dāng)年利潤表要求沒有那么高的話,可以做到2023年的哈
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
老師 我司是賣機(jī)臺的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
老師,我現(xiàn)在新接手的工作,前一任會計(jì)在去年12月份確認(rèn)了一筆收入,當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在今年一月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這樣做賬可以嗎?
2022 年度代理記賬把預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年稅務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
21年無主營業(yè)務(wù)收入,不能有主營業(yè)務(wù)成本,23年12月把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用可以嗎具體的分錄麻煩告訴我一下
老師,在計(jì)提經(jīng)營所得稅的時候,用哪個科目更合適呢? 經(jīng)營所得稅和稅金及附加?
我是一家有限公司的會計(jì),我的老板辦了幾張個人名義的銀行卡(專門用于辦公使用,完全不和自己的生活混在一起),卡A用于美團(tuán)販賣的收入,卡b是抖音的收入,都是??▽S?,這種情況是否可以? 另外還有一張個人名義的銀行卡是老板的侄女名義,侄女是公司的實(shí)際操作人,這張卡用于公司的線下店鋪收入,是否可以?
老師 我們公司有一張銷售二手車的收入10000塊錢,這個銷售二手車的發(fā)票都是普通發(fā)票吧,我是一般納稅人,我填寫增值稅申報(bào)表給那一欄填呢?
老師,補(bǔ)開前幾個月發(fā)票,導(dǎo)致當(dāng)月開票收入大于當(dāng)月實(shí)際銷售收入,賬務(wù)該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營,折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個體戶的利潤表,那個所得稅費(fèi)用,那個金額又和經(jīng)營所得稅金額不一致,個體戶的科目是不是需要特別設(shè)置一下?我應(yīng)該怎么處理呢?
老師感覺被人報(bào)復(fù)了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿(mào)公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應(yīng)商加工,請問這個業(yè)務(wù)的分錄應(yīng)該怎么寫
這個第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報(bào)了,然后發(fā)錯了開錯了型號,要紅沖重新開嗎?
那一起做到2023年的話,我是不是還要做這個去年的主營業(yè)收入,不然就不會提現(xiàn)在2023年的年度里面了
把成本做到2023年的話,本年利潤會少一點(diǎn)了
這樣的話收入之前已經(jīng)做了,不需要再做了,再做就重復(fù)了呀
那會不會不準(zhǔn)啊,因?yàn)槌杀臼前凑?2年的兩次加上23的一整年
你2022年的成本做到2023年,肯定利潤表沒那么準(zhǔn)了呀,如果想準(zhǔn)一點(diǎn),年底就要出利潤報(bào)表的話,可以去稅務(wù)局改報(bào)表的哈
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