您好,利息收入記在貸方是這個(gè)分錄沒(méi)有錯(cuò)呀(貸方正就是借方負(fù)),不用調(diào)整分錄的
以前年度計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,今年調(diào)整到營(yíng)業(yè)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做分錄
1.假定不考慮審計(jì)重要性水平因素,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的上述事項(xiàng)(3)~(6),張明和李輝兩名注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別提出何種建議?如果需要提出調(diào)整建議,請(qǐng)列示審計(jì)調(diào)整分錄(不考慮審計(jì)調(diào)整分錄對(duì)稅費(fèi)、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益及利潤(rùn)分配的影響)。2.如果宏達(dá)股份有限公司只存在事項(xiàng)(1)和事項(xiàng)(2)種的一項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別出具何種意見(jiàn)類型的審計(jì)報(bào)告?請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。3.如果宏達(dá)股份有限公司只存在(5)和(6)兩個(gè)事項(xiàng),且接受注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)事項(xiàng)
1.假定不考慮審計(jì)重要性水平因素,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的上述事項(xiàng)(3)~(6),張明和李輝兩名注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別提出何種建議?如果需要提出調(diào)整建議,請(qǐng)列示審計(jì)調(diào)整分錄(不考慮審計(jì)調(diào)整分錄對(duì)稅費(fèi)、期末結(jié)轉(zhuǎn)損益及利潤(rùn)分配的影響)。2.如果宏達(dá)股份有限公司只存在事項(xiàng)(1)和事項(xiàng)(2)種的一項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別出具何種意見(jiàn)類型的審計(jì)報(bào)告?請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。3.如果宏達(dá)股份有限公司只存在(5)和(6)兩個(gè)事項(xiàng),且接受注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)事項(xiàng)
編制會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)整分錄: 1、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品多記領(lǐng)用材料30萬(wàn)元,若會(huì)計(jì)調(diào)賬分錄?審計(jì)調(diào)整分錄? 2、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)處置廢品損失的殘料變價(jià)收入現(xiàn)金2萬(wàn)元未入賬,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整會(huì)計(jì)分錄。 3、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)將外購(gòu)商品買價(jià)50萬(wàn)元用于職工福利活動(dòng),會(huì)計(jì)做了記入管理費(fèi)用50萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆入賬原材料為虛賬200萬(wàn)元,掛到了應(yīng)付賬款,建議會(huì)計(jì)調(diào)整虛賬。 5、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)在建工程多記材料成本500萬(wàn),查該材料尚未領(lǐng)用儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)中,建議調(diào)賬。 6、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度多結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000萬(wàn)元,審計(jì)調(diào)整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆為購(gòu)貨單位墊付的運(yùn)費(fèi)已收回現(xiàn)金2萬(wàn)元沒(méi)有及時(shí)入賬,建議會(huì)計(jì)做入賬處理。 8、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆庫(kù)存材料毀損5萬(wàn)元已全部列入營(yíng)業(yè)外支出,經(jīng)核實(shí)應(yīng)為責(zé)任事故損失,除責(zé)任人賠償外記入管理費(fèi)用,應(yīng)由責(zé)任人賠償1萬(wàn)元,做調(diào)整分錄。9、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年一筆承擔(dān)的已結(jié)案訴訟費(fèi)6萬(wàn)元仍掛在其他應(yīng)收款賬戶,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,若所得稅率為25%,調(diào)整所得稅。 10、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位未做假退料手續(xù)600萬(wàn)元,建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年一筆掛賬的庫(kù)存商品盤點(diǎn)盈余120萬(wàn)為盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)記錄錯(cuò)誤所致,建議會(huì)計(jì)做銷賬處理。 12、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年支出的廣告費(fèi)400萬(wàn)元由于廣告公司違約現(xiàn)已經(jīng)全額退回,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款貸記其他應(yīng)付款的分錄,審計(jì)調(diào)整分錄是?如果所得稅率是25%調(diào)整所得稅。 13、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年出售的商品售價(jià)6000萬(wàn)元,外加13%銷項(xiàng)稅,貨款已于上年收到,會(huì)計(jì)做了借記銀行存款,貸記應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)分錄,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已于上年結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)做調(diào)整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年已全額處置的一項(xiàng)事故損失今年意外收到事故責(zé)任人的現(xiàn)金賠償3萬(wàn)元尚未入賬,建議會(huì)計(jì)做收賬處理。 15、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月多計(jì)提了5萬(wàn)元單位科研人員工資,其它附加費(fèi)用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆2000萬(wàn)的其他應(yīng)收款賬異常,經(jīng)確認(rèn)為被審計(jì)單位一位股東因個(gè)人原因抽走投資,經(jīng)核實(shí)建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。17、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)本年度,一筆對(duì)外捐贈(zèng)100萬(wàn)異常,經(jīng)查實(shí)為是向一投資人分配的股利建議會(huì)計(jì)做調(diào)整分錄。18、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)一筆4萬(wàn)元的殘料變價(jià)收入未入賬,經(jīng)查實(shí)為上年度清理報(bào)廢廠房的殘料收入,廠房報(bào)廢清理已于上年結(jié)轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外支出,建議將現(xiàn)金入賬。 19、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)領(lǐng)用材料成本多記1000萬(wàn)元,查該批產(chǎn)品尚未完工結(jié)轉(zhuǎn),建議調(diào)整虛賬。 20、在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年應(yīng)納稅所得額多計(jì)算了10萬(wàn)元,經(jīng)溝通做調(diào)賬分錄。
以前收到銀行結(jié)息做的會(huì)計(jì)分錄是 借,銀行存款 100 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100(正數(shù)) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,那我應(yīng)該如何調(diào)整錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄,已經(jīng)結(jié)賬
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
可是同向結(jié)轉(zhuǎn)的話,發(fā)生額就變少了啊
想知道如果要將利息收入調(diào)整至借方,如何做調(diào)整分錄
您好,1.發(fā)生額就變少,是的,這是利息,本來(lái)就是減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用 2.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 (負(fù))? 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(負(fù)) 原來(lái)是貸方正數(shù)
也就是說(shuō)利息收入同向結(jié)轉(zhuǎn)不需要做審計(jì)調(diào)整是嗎
您好,是的,不用調(diào)整的,這是正常的分錄
那利息收入記在貸方,并異向結(jié)轉(zhuǎn)的話,需要做審計(jì)調(diào)整嗎
您好,不需要的呀,咱的分錄又沒(méi)有錯(cuò)