您好,需要繳納的呢,沒核定但是也可以新增的。
老師,我們是建筑工程施工單位,稅局給我們印花稅核定按月申報,是不是有開銷售發(fā)票就要按發(fā)票金額申報?還是只要本月有簽訂合同就要按合同金額申報呢?
老師:我單位是開出建設項目土建工程款發(fā)票,稅種認定信息沒有核定印花稅建設施工合同稅目,這個管不管了
老師,項目工程,我們是材料商,請外面人施工,對方開具勞務*施工費發(fā)票給我們(發(fā)票也按建筑服務發(fā)票備注項目名稱、地址),這個要按建安合同交印花稅不?
老師:稅費種認定信息這里征收項目:印花稅—建設工程合同,沒有其他的,現(xiàn)在我們開了車輛租賃的發(fā)票,印花稅要怎么報呢?之前一直是按建設工程合同報的印花稅,
老師,工程項目,設計院因為施工圖紙設計缺陷給建設單位發(fā)了個設計變更通知單,上面有增加一些防水套管、土建工程,但是上面沒有體現(xiàn)金額,也沒有對金額增加減少作說明,但是有甲方、施工單位、設計院的蓋章,這個合理嗎?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?