你好;比如1.如果是適用簡易計(jì)稅3%減按2%的: 填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配”的相應(yīng)欄次;2.減了的1%的部分填寫在主表的23欄“應(yīng)納稅額減征額”,且需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目相關(guān)欄次?
6)一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。 業(yè)務(wù)(6)應(yīng)繳納的增值稅額=1.03/(1+3%)×3%=1×3%=0.03(萬元),這里我不太明白了,為什么放棄簡易計(jì)稅,
,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯(cuò)誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動(dòng)產(chǎn),可選擇簡易計(jì)稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運(yùn)貨汽車,可以按照簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),選擇簡易征收依照3%減按2%繳納增值稅時(shí),按1%繳納增值稅嗎?
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策,如何填寫增值稅申報(bào)表?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請(qǐng)問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師好,公司章程可編輯的電子版本是去工商拉取還是?
繳納企業(yè)所得稅分錄怎么寫
老師,我這邊是買廢車上拆下來的電機(jī),一個(gè)電機(jī)可以拆下來廢鋁,廢鐵,銅絲,強(qiáng)磁,每天拆很多電機(jī),這個(gè)成本要怎么分?jǐn)偤线m,暫時(shí)不考慮用工?現(xiàn)在用的用友T加
請(qǐng)問關(guān)于補(bǔ)發(fā)2024年工資 因?yàn)樾б娌缓萌ツ隂]發(fā),現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),其中涉及一個(gè)人的個(gè)人所得稅的扣繳,工資表上還要扣除嗎? 去年沒扣除
老師,收到以前年度職工退回的工資,金額約十幾萬,應(yīng)該在所得稅匯算清繳填入哪個(gè)表格?
資產(chǎn)負(fù)債率高的原因有哪些?
開未開具發(fā)票嗎?按3%開還是2%開具呢?
你好;你如果沒有開票 就計(jì)入未開具發(fā)票欄去 ;如果開票了? 按照開票的種類去填寫; 按3%開票; 只是報(bào)稅減按2%
沒有開發(fā)票
未開具發(fā)票是按3%開嗎?
保存不了????
你好; 你未開具發(fā)票 是說的你沒有開票哈 ; 你沒有開票按照3%申報(bào); 減按2%來報(bào)稅?
是填寫錯(cuò)了嗎?
保存不了
你好; 期初沒有金額 不寫哈;? 需要寫2-4欄次
減免表金額怎么填
你好; 減免金額 =不含稅金額收入*1%;? ?這個(gè)是減免了1%計(jì)算的
之前有稅控盤設(shè)備280,可以抵減嗎?這個(gè)怎么填呢?是在本期實(shí)際抵減稅額直接填280,還是填19.18?987.91/1.03=959.14*0.03=28.77,959.14*1%=9.59,28.77-9.59=19.18
你好; 可以抵減的; 你之前報(bào)過沒有 ; 如果之前做了分錄了 ;沒有抵減; 你就直接寫280;如果本期發(fā)生的稅額大于 280
本期發(fā)生的稅額小于 280
那你就按照實(shí)際產(chǎn)生的稅額寫哈 ; 比如是 19.18的稅額; 就寫這個(gè)金額;到時(shí)期末金額會(huì)留抵的
比對(duì)不通過
主表23欄異常??
是填錯(cuò)了嗎?
是這樣填嗎?
23欄次是減免的金額哦; 是1%部分的金額哈 ;你注意看你減免表是寫的好多
280不能抵減嗎?280-(28.77-9.59)=260.82
你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是好多,你有抵減的就是280,還有一個(gè)1%減免嘛
應(yīng)交稅費(fèi)小于280
小于的話; 你就正常減免表寫1%的減免金額 +(280其中抵減的金額)=你的應(yīng)交稅費(fèi) ; 這樣來寫 ; 就可以了 ;