可以的哈 真實業(yè)務的哈
老師,咨詢下,公司給員工發(fā)工資的賬務處理,可不可以這樣處理:借應付職工薪酬,貸其他應付款_法人,就是直接跟法人借錢發(fā)工資,可以這樣處理嗎
代理中心原來給我記賬員工工資計提時 借:管理費用—員工工資 貸:應付職工薪酬—工資 發(fā)放時 借:應付職工薪酬—工資 貸:其他應付款—法人 這樣可以嗎?
我們工資都是借:應付職工薪酬貸其他應付款(每個人的往來),結(jié)果就是應付職工薪酬無余額,工資掛其他應付款(每個人的)稅務查到有什么風險
公司對公賬戶出問題了無法發(fā)放工資,可以由法人來代發(fā)工資嗎?就是用法人或股東的個人卡去給員工發(fā)工資?賬上是借應付職工薪酬,貸其他應付款法人或股東嗎?
老師,公司賬上沒有錢,工資是法人私卡上微信轉(zhuǎn)給員工,分錄可以女借:應付職工薪酬 一工資 貸:其他應付款一法人嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對