您好,還是用這個往來科目,這樣方便對賬,也不會漏了 借:銀行 貸:應(yīng)付賬款-甲公司
老師,2017年的一筆分錄:借:財務(wù)費用-手續(xù)費10 貸:銀行存款10,借:應(yīng)付賬款-甲公司1000 貸:銀行存款1000 實際付款的是乙公司,那我可以這樣更正:借:應(yīng)付賬款-乙公司1000 貸應(yīng)付賬款-甲1000,可以嗎
甲公司欠乙公司40萬,乙公司分錄是:借其他應(yīng)收款 40萬,貸:銀行存款 40萬;現(xiàn)在乙公司應(yīng)付甲公司50萬,實際支付10萬,剩下40萬用之前的欠款抵扣。請問,現(xiàn)在乙公司如果做分錄?50萬如果正常支付,乙公司做的分錄是 :借:主營業(yè)務(wù)成本 50 貸:應(yīng)付賬款賬款 50 借:應(yīng)付賬款 50 貸:銀行存款50
我公司收到甲公司貨款 我賬是 借銀行存款貸應(yīng)收賬款甲公司?,F(xiàn)在要把甲公司的貨款轉(zhuǎn)給乙公司請問怎么寫調(diào)整分錄
甲公司代乙公司收款 甲公司記賬分錄 借銀存 貸其他應(yīng)收款 乙公司做賬分錄 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款 這樣對嗎
老師,我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會計分錄: 收到下個月的發(fā)票時 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機的