您好,是的,不動產(chǎn)我們開的是專票就填5行,普票填6行
學(xué)堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額第1.行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
第一季度增值稅申報(bào)表5%稅率專票收入90.4萬,填在增值稅專用發(fā)票不含銷售額欄(第5欄),未開票收入2.3萬填在第6欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額(這未開票收入欄次填錯(cuò)了,應(yīng)直接加在第4行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)這怎么辦?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工商賠償,該員工沒有給他買保險(xiǎn),賠償款如何入賬呢?
簡易計(jì)稅都是差額征稅嗎
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(債券投資)的匯兌差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,公允價(jià)值變動計(jì)入其他綜合收益,選項(xiàng) A 錯(cuò)誤;資產(chǎn)負(fù)債表日外幣應(yīng)收賬款形成的匯兌損益計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,選項(xiàng)B 錯(cuò)誤;以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的匯兌差額及公允價(jià)值變動均計(jì)入公允價(jià)值變動損益,老師,這個(gè)匯兌差額怎么區(qū)分呀,這么多
學(xué)校食堂提前收餐費(fèi),做賬 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每個(gè)月沖收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在學(xué)期末,退款做賬是 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 這么做沒問題吧
老師,我們公司設(shè)備已租代購,現(xiàn)在已開票了4期租賃發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們先不開后面租期的發(fā)票給他們,讓我們分?jǐn)偟?年來開,他們會正常付款,這樣對我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
付網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)記入什么科目?
個(gè)人所得稅計(jì)提和發(fā)放的分錄,社保計(jì)提發(fā)放分錄
竹木行業(yè)稅收優(yōu)惠政策
我單位是淘寶商家,每月給平臺開具的積分類服務(wù)發(fā)票,如何做賬?是沖減收入嗎?具體分錄怎么做?
跟我們合作的勞務(wù)公司下的派遣人員受傷了,我們要賠,平常勞務(wù)費(fèi)計(jì)入的主營業(yè)務(wù)成本,賠償費(fèi)也計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎,主營業(yè)務(wù)成本什么明細(xì)項(xiàng)合適