您好,這個的話,有流水?沒開票?是把
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師你好,之前公司成立但是沒有業(yè)務(wù)一直都是老板零申報,然后有一個做業(yè)務(wù)的工資一直都是對私給的,目前還有大幾萬工資沒給,但是都跨年度了,這個要怎么調(diào)整?怎么做賬。目前我們還沒有收入,這個工資怎么做到今年?
老師,我接了一個勞務(wù)公司,這個勞務(wù)公司今年沒有收入,但他開他工資,平時我都是他開的工資直接做的主營業(yè)務(wù)成本,那現(xiàn)在他今年沒收入,但又付了幾十萬的工資,但沒開票,我要做什么?怎么辦?如果做成本就是虧損,會被查,該怎么做賬,
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
是的,通過對公打了工資出去,現(xiàn)在要怎么辦?我問別人,別人說直接擺在生產(chǎn)成本,可要怎么擺賬?
做生產(chǎn)成本的話,這個不允許扣除的這個
什么意思?沒懂?
就是說。直接擺在生產(chǎn)成本 是不能扣除的,你現(xiàn)在只要沒開票。就需要納稅調(diào)增,最后不屬于虧孫
我本來就不想虧損,虧損會被查,我擺生產(chǎn)成本,就沒有虧損,是不是這樣更好,但我應怎么做分錄,教下我,我沒做過勞務(wù)公司的賬
借 主營業(yè)務(wù)成本——勞務(wù)成本 貸 其他應付款? ?借?其他應付款? ?貸 銀行
如果是主營業(yè)務(wù)成本,那就是損益類,就是虧損了
但是你匯算的時候,這個是需要調(diào)增的,你好,所以不虧損