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計(jì)算公司缺多少成本票是一年做一次嗎?

2024-01-07 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-07 16:43

您好 是的 年末的時(shí)候計(jì)算一次就可以了 平時(shí)季度利潤高 可以暫估入賬減少利潤 次年匯算清繳取得成本票即可

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 16:46

暫估入賬的意思是,平時(shí)借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:47

借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付帳款

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 16:48

我發(fā)現(xiàn)公司6月有個(gè)賬是, 借:管理費(fèi)用~其他 貸:應(yīng)付賬款 然后11月的時(shí)候有把這個(gè)用紅字沖銷了,這是什么意思呀

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:49

這份分錄后面有附件嗎

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 16:50

沒有附件

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 16:50

也沒有憑證

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:52

那可能是當(dāng)季度利潤比較大 暫估減少利潤 少預(yù)繳企業(yè)所得稅

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 16:53

S局的會(huì)來查賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:53

暫估來查也沒什么大問題的 因?yàn)樽詈笥譀_回了

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 16:58

小規(guī)模納稅人這個(gè)月交增值稅,開票是1%,在稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)上是自動(dòng)彈出來我要交的稅嗎?

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 16:59

我同事說我開票是1%但是,系統(tǒng)上是3%這是什么意思呢

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:59

請(qǐng)問您季度銷售額多少金額 普通發(fā)票還是專票

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 17:00

季度銷售額是690000含稅,1%稅點(diǎn),電子普票

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:02

季度銷售額是690000含稅 普通發(fā)票 按照1%征收率交稅

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 17:04

在電子稅務(wù)局填報(bào)增值稅的話,系統(tǒng)上是直接自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)的嗎?是直接帶出1%的稅額那些的吧?我不需要再填寫其他表了吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:08

要填減免稅明細(xì)表的? 主表帶出的稅率是3% 減免的2%要自己填寫

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 17:11

可是我在電子稅務(wù)局上好像是自動(dòng)就填在了1%的增值稅那里了

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:12

那可能是您當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)跟別的地區(qū)不一樣 如果您核對(duì)后稅金沒有問題 那就可以了

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快賬用戶9879 追問 2024-01-07 17:19

好的,意思是我開票稅額和電子稅務(wù)局上的一致就行了對(duì)嗎?那這個(gè)1%免征的我要怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:28

1%免征的? 您季度銷售額超過30萬 1%要繳納 怎么會(huì)免征啊

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您好 是的 年末的時(shí)候計(jì)算一次就可以了 平時(shí)季度利潤高 可以暫估入賬減少利潤 次年匯算清繳取得成本票即可
2024-01-07
不可以的,一般納稅人得按月 你看一下你的利潤,你需要交多少企業(yè)所得稅,如果之前年都沒有虧損的話 年累計(jì)利潤*稅率等于企業(yè)所得稅 看你利潤表里面的利潤總額就行
2023-06-18
您好,先根據(jù)目前的數(shù)據(jù)做企業(yè)所得稅匯算清繳模擬
2024-01-07
您好,看未分配這里,如果是正數(shù)就要交稅
2025-07-08
您好,首先確定相交多少企業(yè)所得稅,然后看看收入多少就能推算出差多少成本發(fā)票
2022-12-06
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