學(xué)員您好負(fù)數(shù)申報(bào)。更正是只能去大廳辦理,自己申報(bào)一般會(huì)提示錯(cuò)報(bào)
別人來(lái)給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有保稅?,F(xiàn)在增值稅交了,稅盤(pán)不能清卡,因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有填。 更正申報(bào)填上去這個(gè)紅沖金額要多交幾萬(wàn)塊的稅。 有沒(méi)有辦法這個(gè)月再認(rèn)證幾張發(fā)票,或者下個(gè)月才申報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒(méi)有辦法認(rèn)證發(fā)票,因?yàn)橐律陥?bào)。
老師,就是我一月份開(kāi)的專(zhuān)票八張,二月份需要沖紅,但是呢我們領(lǐng)發(fā)票的張數(shù)只有十張,這個(gè)月又領(lǐng)了發(fā)票了,就不能再領(lǐng)發(fā)票開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了,怎么辦呢
老師好,小規(guī)模納稅人,4到12月的普票都是免增值稅的,可是有幾筆發(fā)票退回來(lái),沖紅,造成增值稅為負(fù)2000,申報(bào)的時(shí)候,怎么申報(bào)呢,負(fù)數(shù)申報(bào)不了
老師好~這個(gè)月更正了1-3月的增值稅申報(bào)表(小規(guī)模),因?yàn)?-9月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票沖了1-3月的一張發(fā)票41200元,該怎么做賬呢
老師,快幫幫忙,我一直找不到問(wèn)題,我這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢,附件1、2分錄是:第一筆是發(fā)現(xiàn)4月份的分錄做錯(cuò)了,沒(méi)有寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng),所以紅字沖了4月份的分錄,第二筆調(diào)整是正確的分錄,第三筆銷(xiāo)售負(fù)數(shù)是,4月份有筆發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,5月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又開(kāi)了張藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)月就這幾筆,為什么會(huì)是負(fù)數(shù)呢
老師你好!企業(yè)注銷(xiāo),固定資產(chǎn)有圍墻門(mén)衛(wèi)要做固定資產(chǎn)做損失處理怎么記賬
一般制造業(yè)可以申請(qǐng)核定征收企業(yè)所得稅嗎?
匯算清繳各類(lèi)社會(huì)基本保障性繳款是個(gè)人部分還是單位繳費(fèi)部分
出口報(bào)關(guān)單上是,項(xiàng)號(hào)就一項(xiàng), 內(nèi)容是;鐵塔1套。 但是對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨發(fā)票是2份, 而且是不同廠家開(kāi)進(jìn)來(lái)的。 分別是 鐵塔1套,金額9萬(wàn) 鐵塔1套,金額1.7萬(wàn)。 這樣影響出口退稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)統(tǒng)計(jì)辦是什么?全稱(chēng)是什么,就是超過(guò)2000萬(wàn)的客戶要在統(tǒng)計(jì)辦登記
農(nóng)村專(zhuān)用合作社,如果一次性開(kāi)票百多萬(wàn),需要交哪些稅,農(nóng)村合作社賬務(wù)怎么處理
老師你好,2024年賬上的營(yíng)業(yè)外支出是200元,都是稅收滯納金,報(bào)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)滯納金是300元,請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳時(shí)稅收滯納金那里是填200元了還是寫(xiě)300元了
老師建筑業(yè)原材料是否需要按照項(xiàng)目輔助核算,還是也不是一定需要
老師一般代開(kāi)發(fā)票需要收多少個(gè)點(diǎn)?
老師,企業(yè)沒(méi)有給員工繳工傷保險(xiǎn),企業(yè)承擔(dān)的所有賠償費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用算入管理費(fèi)用下面的什么二級(jí)科目?
還有一個(gè)問(wèn)題是,負(fù)數(shù)的稅率是一個(gè)點(diǎn)的,正數(shù)是六個(gè)點(diǎn)的
你好,這個(gè)可以的, 沒(méi)問(wèn)題