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購入的技術(shù)服務(wù)費會計分錄怎么做?

2024-01-07 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-07 13:34

您好, 你們公司是主營什么的

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快賬用戶2169 追問 2024-01-07 13:35

也是給別人提供技術(shù)服務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-01-07 13:36

這個計入主營業(yè)務(wù)成本就可以了

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快賬用戶2169 追問 2024-01-07 13:39

是這樣的,就是我們公司接給別人提供技術(shù)服務(wù)費業(yè)務(wù),然后讓別的公司去做,然后開發(fā)票,現(xiàn)在只收到下家就是給我提供服務(wù)的公司的發(fā)票

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快賬用戶2169 追問 2024-01-07 13:40

我們給別人的發(fā)票還沒開出去,這樣也就計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?但是還沒有主營業(yè)務(wù)收入呢

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齊紅老師 解答 2024-01-07 13:43

可以先入成本,這個沒關(guān)系的

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快賬用戶2169 追問 2024-01-07 13:45

可今年成本很高,主營業(yè)務(wù)收入都負(fù)數(shù)了,因為有退貨的

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齊紅老師 解答 2024-01-07 13:49

你是想公司做點盈利嗎?

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快賬用戶2169 追問 2024-01-07 13:50

不是這個意思我是說這樣對公司有影響嗎?會查嗎?畢竟主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本那么高

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齊紅老師 解答 2024-01-07 13:50

可以的,這個沒關(guān)系的,不查的

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您好, 你們公司是主營什么的
2024-01-07
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù)
2021-01-19
借:管理費用/制造費用(可直接與生產(chǎn)相關(guān)) 貸:銀行存款(如果是一般納稅人有專票還要把增值稅剔除來)
2021-10-08
你好,借 管理費用-技術(shù)服務(wù)費 貸 銀行存款等
2021-01-15
你好,借:管理費用? 貸:銀行存款等
2021-01-09
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