您好,17匯算清繳是否無票支出納稅調增。
您好,19年暫估了一筆成本當時在19年申報的企業(yè)所得稅匯算清繳里面體現(xiàn)了,發(fā)票在20年1月里入賬,我現(xiàn)在正確的賬務處理是不是紅沖預估分錄,然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了,這樣成本就還屬于19年,不屬于20年,跟20年也沒有什么沖突。
老師好,有一筆業(yè)務,去年銷售的,進項票去年年底來的,但是我查了一下,當時會計沒有暫估,現(xiàn)在我應該怎么做賬?
咨詢個問題,現(xiàn)在沒有購進的發(fā)票,只能暫估入庫,這個暫估入庫的品項這么雜亂,我咋處理比較合適。還是分類開暫估入庫 還是直接所有的一起估入庫了
1、有17年的暫估入庫19萬,我翻了一下憑證,是當時開出去的一筆銷項發(fā)票,沒有進項,估入的,現(xiàn)在怎么處理
老師,順流逆流交易都要調減利潤嗎?
老師這個怎么做?沒有搞懂
老師,固定資產轉為投房公允模式,差額計入其他綜合收益,確認遞延所得稅負債,借方是其他綜合收益,那么當期確認的會計利潤,對于這個投房的轉換,應納稅所得額要不要調增或者調減?
拼柜沒有提單,怎么辦?可以退稅嗎?
老師請問一般納稅人出口貨物,是直接開普票嗎,什么情況下開專票呢,退稅是根據(jù)進行發(fā)票的退稅率退嗎,勾選還是正常勾選嗎
老師。購買大米后直接銷售大米 發(fā)票如何賦碼,購買稻谷后加工后銷售大米開具發(fā)票如何賦碼,是不是都是谷物加工品*大米
老師您好,我想向您請教一個問題。就是一個自然人。他出租。自己的私家車給。一個公司。那么。他在。計算增值稅的時候。他需不需要交增值稅呢?他是否是按照小規(guī)模納稅人的。政策。來計算增值稅的。他。一年收一次租金。每次也就是。3萬塊錢到5萬塊錢這樣
老師,國際貨物運輸代理服務免增值稅,開票是遠什么稅率?
老師,感覺今年財管不難,但是每道大題都沒有做完,感覺只有客觀題達到48分左右才能過,怎么辦?
@董老師,你好,繼續(xù)提問的,謝謝~
17年沒有調增
那您需要更正17匯算清繳報表