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A和B都是一家集團(tuán)的子公司,A給B轉(zhuǎn)了20塊,B借銀行存款,貸:內(nèi)部往來。且這20塊一直在B公司賬上,合并抵消的時候,針對這一筆的余額,怎么做抵消分錄呢

2024-01-06 16:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-06 16:11

您好,借:其他應(yīng)付款-A 20 貸:其他應(yīng)收款-B 20

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快賬用戶6077 追問 2024-01-06 16:12

轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,也沒實(shí)現(xiàn)合并抵消啊,往來還是掛的內(nèi)部公司

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齊紅老師 解答 2024-01-06 16:17

您好,這是底稿,單個報(bào)表里有其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款,這個就抵銷了

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您好,借:其他應(yīng)付款-A 20 貸:其他應(yīng)收款-B 20
2024-01-06
你好!這只是代付,不用開發(fā)票。紅字發(fā)票沖減
2022-03-30
你好,你現(xiàn)在是什么問題
2021-11-05
你好,可以通過其他應(yīng)收其他應(yīng)付科目核算。
2020-09-09
你好增值稅不需要繳納的
2025-01-01
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