你好,同學 按照全額計算繳納增值稅,附加稅 收入減去成本費用差額繳納所得稅
請問小規(guī)模納稅人季報開普票在30萬以內,那需要繳納附加稅么?
小規(guī)模納稅人若是季度銷售額20萬專票,20萬普票,普票部分需要繳納增值稅嘛?30萬是專普合計還是僅對普票?
小規(guī)模專票和普票混開一共30萬以上,要怎么繳納稅費,如果混開在30萬以內,要怎么繳納
老師好,小規(guī)模納稅人普票免稅開票30萬,專票3點50萬,合計需要交稅嗎?
小規(guī)模納稅人普票專票合計超30萬全額上稅的稅率是多少
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,計算繳納的意思,是所開發(fā)票上的稅額加在一起嗎
老師,如果1季度超30萬,2.3.4季度沒有業(yè)務,已交增值稅會返嗎
老師,計算繳納的意思,是所開發(fā)票上的稅額加在一起嗎 是的
老師,如果1季度超30萬,2.3.4季度沒有業(yè)務,已交增值稅會返嗎 不會的
因為這個是季度優(yōu)惠,各個季度不匯總
老師,小規(guī)模納稅人,如果開票不超30萬,專票部分是需要交增值稅對嗎?如果超30萬,全部計算是專票+普票稅額合計,對嗎?
專票部分是需要交增值稅對 如果超30萬,全部計算是專票+普票稅額合計, 是的
老師,24年政策也是季節(jié)30萬嗎
目前還是的,還沒出新政策,24年政策也是季節(jié)30萬