您好,匯算清繳的時(shí)候可以退的,有個(gè)方法現(xiàn)在計(jì)提成本費(fèi)用52000,季度就不交了,年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增52000,我們也有6萬(wàn)扣除,這樣綜合起來(lái)也不用補(bǔ)稅,計(jì)提下工資費(fèi)用
老師,咨詢一下,就是個(gè)體工商戶業(yè)主工資不是不可以當(dāng)成成本扣除嗎?但是每個(gè)季度我在申報(bào)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的時(shí)候,系統(tǒng)是按默認(rèn)每個(gè)月減去5000的收入來(lái)算的,那么這個(gè)年終匯算清繳的時(shí)候也是按經(jīng)營(yíng)所得的收入減去6萬(wàn)元,然后再算稅款嗎,那每個(gè)月減除這個(gè)5000要怎么入賬?
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)人所得稅清繳時(shí),1)每月累計(jì)減除費(fèi)用5000元是如何確定的,例如我在2021年度去了兩間公司工作,A公司1月至3月在職,3月底離職,B公司5月至12月在職至今,當(dāng)年我共工作11個(gè)月,那么個(gè)稅匯算清繳是按55000元扣除,還是按60000元累計(jì)扣除?2)五險(xiǎn)一金是否可以全額如除?還是只能扣除個(gè)人繳納部份?
勞務(wù)報(bào)酬所得按月或按次預(yù)交個(gè)人所得稅,那在次年匯算清繳時(shí),正確的計(jì)算方式是扣除20%的費(fèi)用和專項(xiàng)附加及六萬(wàn)扣除額后的所得,乘以綜合所得稅稅率表減速算扣除數(shù),這樣勞務(wù)報(bào)酬一般都會(huì)產(chǎn)生退稅的吧,我的理解對(duì)嗎老師
老師你好,我想問(wèn)下一個(gè)月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報(bào)酬所得,他們都是分開(kāi)預(yù)繳了個(gè)稅,那么到年底匯繳清算的時(shí)候還會(huì)要再繳納個(gè)稅嗎? 比如工資薪金每個(gè)月2萬(wàn)元,社保所在單位是按照扣除5000元來(lái)預(yù)繳的個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬每個(gè)月15000元,勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來(lái)預(yù)繳個(gè)稅,那么到年底匯繳清算還需要補(bǔ)交個(gè)稅嗎?
個(gè)稅申報(bào)累計(jì)減除費(fèi)用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因?yàn)榘l(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來(lái)那個(gè)職工這個(gè)月的工資是3000多,也沒(méi)超啊,但就算出來(lái)稅了,我擔(dān)心下個(gè)月還會(huì)扣,這多扣錢不說(shuō),后期匯算清繳的時(shí)候還麻煩,所以請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么變回以前的扣除累計(jì)60000的那種
10.甲首飾店是增值稅一般納稅人,2024年12月零售金銀首飾取得含增值稅價(jià)款10.37萬(wàn)元,其中包括以舊換新首飾的含增值稅價(jià)款1.13萬(wàn)元。在以舊換新業(yè)務(wù)中,新首飾含增值稅價(jià)款為5.85萬(wàn)元,舊首飾的作價(jià)為4.72萬(wàn)元。已知,增值稅稅率為13%。有關(guān)甲首飾店2024年12月應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額
老師,幫忙出個(gè)主意,新來(lái)了個(gè)做軍隊(duì)裝備審價(jià)的經(jīng)理,他有人脈關(guān)系,能給事務(wù)所拉業(yè)務(wù),昨天聽(tīng)說(shuō),他專門挑了幾個(gè)同事給他們培訓(xùn)裝備審價(jià)項(xiàng)目,我也想加入我怎么給他說(shuō)合適,剛加了他微信,跟他交際少,就上次裝備審價(jià)專屬培訓(xùn)的時(shí)候聽(tīng)他講過(guò)一些東西。
自然人扣繳端備份數(shù)據(jù),前會(huì)計(jì)用微信發(fā)得過(guò)來(lái)嗎? 會(huì)計(jì)小白
老師,注冊(cè)商標(biāo)費(fèi)600元,怎么做憑證
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,我們農(nóng)牧企業(yè),怎么辦?用什么科目代替或者哪個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有???我這兒有承包土地承包費(fèi),種地勞務(wù)費(fèi),機(jī)械維修燃料費(fèi)等,還能用什么科目代替?怎么辦
老師結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理時(shí),凈損失的報(bào)廢的放營(yíng)業(yè)外支出,出售的放資產(chǎn)處置損益,而凈收益時(shí),出售的放營(yíng)業(yè)外收入,非正常出售的如對(duì)外投資,交換的放資產(chǎn)處置損益,對(duì)嗎??jī)羰找娴臓I(yíng)業(yè)外收入與資產(chǎn)處置損益是不是說(shuō)反了?
企業(yè)為員工承擔(dān)個(gè)人部分社保需要納稅調(diào)增嗎,在哪個(gè)表調(diào)
那這個(gè)銀行結(jié)息的收入我們可以像企業(yè)一樣沖減平時(shí)的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)嗎?
老師您好:吸收合并 A?B=A A公司需要交印花稅嗎
固定資產(chǎn)銷售:借應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅,這部分收入怎么在利潤(rùn)表上提現(xiàn)不了呢
老師,我如果不計(jì)提暫估費(fèi)用,預(yù)扣預(yù)繳先交稅,像我們是6月份成立的個(gè)體,匯算清繳的時(shí)候,確定允許能扣除60000吧,到時(shí)候申請(qǐng)退稅,可以吧?
您好,可以的,但經(jīng)驗(yàn)是不要退稅,您是新企業(yè)還好,老公司退稅好多被查賬的,現(xiàn)在我們也有經(jīng)驗(yàn)了,季度根本不交,匯繳也就不用退
好的,謝謝老師哈
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~