同學(xué)您好,是營業(yè)外收入里
老師好,小規(guī)模納稅人計入的增值稅,因為免稅了,應(yīng)該轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入
請問一下:從4月小規(guī)模納稅人免稅,那我在做賬時:是直接只記主營業(yè)務(wù)收入,不計提銷項稅額了,還是要記稅額,后面轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呀
現(xiàn)在小規(guī)模開票免稅,那免稅要入營業(yè)外收入~免稅收入嗎?還是直接借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
小規(guī)模30萬以內(nèi)季度免增值稅,銷項稅額轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面嗎?
老師:小規(guī)模銷項免稅不發(fā)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入里呀
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
印花稅不是含稅的嗎?我就做到主營里了
學(xué)員朋友您好,的問題是增值稅還是印花稅?
增值稅銷項,我意思是,我以為印花稅是按含稅金額算的,我就把免的銷項做到主營里去了
同學(xué)您好,可以紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,藍(lán)字登記正確的