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老師,一般納稅人上月開的發(fā)票在當月沖紅,在申報增值稅的時候如何操作?

2024-01-05 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-05 15:40

你好,上一個月的需要正常申報,然后這個月正數發(fā)票加上負數發(fā)票之后,下一個月申報

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快賬用戶7296 追問 2024-01-05 15:42

老師,就是說到下個月我申報的時候就要把沖紅的數減出來再申報,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 15:43

對的,是的,可以這么理解的。

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快賬用戶7296 追問 2024-01-05 15:46

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-05 15:48

不用客氣,工作愉快。

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你好,上一個月的需要正常申報,然后這個月正數發(fā)票加上負數發(fā)票之后,下一個月申報
2024-01-05
同學,你好 按正常上個月開發(fā)票的情況申報增值稅 紅沖的當月,負數金額做到當月
2023-11-09
你好,你有進項發(fā)票,4月1號之前開的都可以抵扣。
2021-04-14
你好,紅字發(fā)票的話在附表一里面填寫負數金額
2021-12-22
下個月系統會自動自成
2022-11-10
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