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老師,我們酒店店長工資在我們工資表中做著,但是由加盟商發(fā)放,然后每個(gè)月從我們的貨款中扣除,他們那邊給店長報(bào)個(gè)稅,這樣雖然我的工資表中提有店長工資,他們那邊給店長報(bào)個(gè)稅,這樣雖然我的工資表中有店長工資,但是個(gè)稅申報(bào)表中沒有申報(bào)每個(gè)月店長工資,現(xiàn)在店長工資就是多提了,你看我下面得思路對(duì)嗎,我把以前的分錄和改正的分錄都做出來了,你看看

2024-01-05 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-05 14:03

您好,請(qǐng)問一下題目是在哪里呢,分錄

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快賬用戶3145 追問 2024-01-05 14:04

老師,以前做的分錄是借銷售費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬,收到回款的時(shí)候是借銀行存款,應(yīng)付職工薪酬,銷售費(fèi)用-東呈管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款,如果我以前多提了店長銷售費(fèi)用工資,那我就用該把店長工資做到東呈管理費(fèi)用,是不是現(xiàn)在應(yīng)該借銷售費(fèi)用工資負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù),借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)借銷售費(fèi)用-東呈管理費(fèi),對(duì)不對(duì)老師?

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齊紅老師 解答 2024-01-05 14:05

對(duì),這個(gè)分錄的處理是沒錯(cuò)的

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快賬用戶3145 追問 2024-01-05 14:10

我的理解是前面雖然賬務(wù)上提了店長工資,店長工資集團(tuán)發(fā)放并且從我們的貨款扣除了,就證明是我把銷售費(fèi)用工資多提了,把銷售費(fèi)用管理費(fèi)少提了,如果我把工資沖銷了,那我的欠款賬務(wù)就不平了,所以我覺得只要把工資沖了,只是銷售費(fèi)用名下的可以互相對(duì)換,并沒有影響利潤,以前21年.22年23年我把賬務(wù)處理就可以,不用在涉及到以前年度損益科目吧,不用調(diào)可以嗎,還是要重新做,你幫我理解下老師,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-01-05 14:10

最好是重新做,重新做這個(gè)科目

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快賬用戶3145 追問 2024-01-05 14:13

全年的賬都要改,我一次改了可以吧,問題是往年的怎么辦?怎么改? 我不知道往年分錄怎么寫?麻煩老師寫下分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-05 14:17

對(duì),可以一次性改,也就是3年的,一次性銷售費(fèi)用對(duì)調(diào)整

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快賬用戶3145 追問 2024-01-05 14:22

調(diào)整工資表中的應(yīng)付職工貸方數(shù)大于個(gè)稅里面的累計(jì)數(shù)對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-01-05 17:04

嗯對(duì)是這個(gè)意思的

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您好,請(qǐng)問一下題目是在哪里呢,分錄
2024-01-05
都不知道在哪里上班怎么確定呀
2019-08-16
同學(xué)你好:首先明確一下,你們社保是總公司統(tǒng)一上,每個(gè)門店的員工門店補(bǔ)500元給員工,是這樣吧?關(guān)于這個(gè)1500應(yīng)該在每個(gè)月份的時(shí)候計(jì)入到借:福利費(fèi)科目貸:其他應(yīng)付款-總公司500,如果前幾個(gè)月你沒有計(jì)提,只能最后一個(gè)月一次性支出,費(fèi)用變大。 其次,新成立的公司應(yīng)盡快到稅務(wù)注冊(cè)核定稅種,記賬報(bào)稅。
2021-07-08
您好,記在他一個(gè)人肯定不對(duì)!
2020-12-14
同學(xué)你好 是的 也是這樣的
2020-10-12
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