你好,第一個不用交,第二個要交,屬于建設(shè)工程合同
老師,我公司還在建設(shè)期,這幾個月簽訂的合同比較多,其中有工程設(shè)計費,招標(biāo)評審費,測繪費,技術(shù)服務(wù)費,土地編制服務(wù)費 ,可行性研究報告編制費,監(jiān)理費等,凡是有合同的都要交印花稅吧?
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務(wù)費”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務(wù)費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進(jìn)項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
有哪些合同不需要交印花稅?像①制作安裝宣傳展板、展架合同②建設(shè)工程設(shè)計合同,這兩個要交印花稅嗎?若交印花稅屬于哪類的?③工程測量技術(shù)服務(wù)合同屬于印花稅中的技術(shù)合同吧?
制造業(yè)企業(yè)在籌建期建設(shè)廠房變成了建設(shè)單位,印花稅需要申報的有哪些呢?跟總包單位簽訂的總承包合同申報了印花稅,之后簽的其他合同還需要申報印花稅嗎?技術(shù)服務(wù)合同哪些屬于這類呢?如果少申報了印花稅怎么辦呢?
老師,公司和個體工商戶簽訂了兩個合同分別是: 1、工程勞務(wù)分包合同 2、設(shè)計服務(wù)合同 這兩個合同公司要交印花稅嗎,個體戶要交印花稅嗎? 或者哪些交哪些不交?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
第三個工程測量技術(shù)服務(wù)合同是屬于技術(shù)合同
嗯,裝修費合同需要交印花稅嗎?交的話屬不屬于建設(shè)工程合同類的?
印花稅新政策有采購合同這項嗎?像采購合同類需要交印花稅嗎?我知道以前規(guī)定是要交的
采購合同屬于買賣合同,是要交印花稅的
裝修合同要交,是屬于加工承攬合同
嗯,哪些合同不用交印花稅呢?老師
可以對照印花稅征稅范圍看,不在里面的就不用