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老師,12月我收到的進項票多,為了稅負我不想認證了,但不認證成本又不夠。我怎么做賬呢。不認證成本就得暫估,認證的話,應(yīng)交稅費科目余額就是借方余額,報表又不好看,怎么弄啊,求老師指點

2024-01-05 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-05 08:43

你好,可以做賬的,借庫存商品或是主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費待認證, 貸銀行 做這個就可以的,沒有認證的發(fā)票都放到應(yīng)交稅費待認證

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你好,可以做賬的,借庫存商品或是主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費待認證, 貸銀行 做這個就可以的,沒有認證的發(fā)票都放到應(yīng)交稅費待認證
2024-01-05
您好,簡易計稅,這個是不能抵扣的
2021-08-31
你好,銷項稅額進項稅額都沒有在12月份做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2022-02-12
同學你好 不勾選那就計入待認證抵扣進項稅
2023-09-01
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出就是進項稅的抵減,相當于進項稅負數(shù),剩下進項稅里就沒有這部分了
2022-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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