您好,增值稅負(fù)數(shù)原因?
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報(bào)表》里面 這個(gè)一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報(bào)表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因?yàn)橹按_的專票當(dāng)時(shí)稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個(gè)申報(bào)表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師,這個(gè)月我們公司增值稅558.21,附加稅只交城建稅39.07。教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加都免了是因?yàn)槭裁?/p>
請(qǐng)問老師,交了增值稅,附加稅不是只要交城建稅的嗎?怎么還要交教育費(fèi)附加及地方教育附加呢?
老師這個(gè)個(gè)體戶不是教育費(fèi)附加地方教育附加都不用交,我這個(gè)增值稅及稅費(fèi)附加表怎么自動(dòng)生成費(fèi)用。還有這個(gè)增值稅附加表各個(gè)城建稅的增值稅稅額依據(jù)怎么算的,跟我開的專票稅額不一樣呢
老師,我跟客戶收到的教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、城建稅、還有印花稅,現(xiàn)在怎么記賬寫分錄?現(xiàn)在收到的稅金及附加是不是還要交一次增值稅?
個(gè)人跟公司交易,我們可以不開票,但是得做無票收入按13%的交稅對(duì)嗎?我們是一般納稅人
想學(xué)習(xí)一些實(shí)務(wù)課程,主要能解決日常疑難雜癥的,做賬,稅務(wù)等,有推薦的課程嗎
老師,工資6000減1400,實(shí)發(fā)4600元,假設(shè)1400是社保單位和個(gè)人部分,現(xiàn)金發(fā)放工資的,那企業(yè)實(shí)際負(fù)擔(dān)的費(fèi)用是多少呢
停車位費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用老師
老師,建筑業(yè)行業(yè)的建設(shè)公司,一般納稅人,具備租賃建筑機(jī)械設(shè)備的營(yíng)業(yè)范圍,我想問一下,如果開票開具租賃發(fā)票,在建筑服務(wù)大項(xiàng)下面開,是開的9點(diǎn)還是13點(diǎn)點(diǎn)稅率?
老師你好!請(qǐng)問一下,如果公司開了三萬六的稅票,到下個(gè)月可以抵扣嗎?
老師。。個(gè)稅的申報(bào)和合理避稅哪里能學(xué)。。后期的直播課表里我看沒有相關(guān)內(nèi)容???或者是哪個(gè)錄播課能學(xué)習(xí)
老師。你知道企業(yè)公章備案查詢系統(tǒng)怎么查嗎?廈門市的企業(yè)
收到一筆費(fèi)用合同,,對(duì)方蓋的業(yè)務(wù)專用章,我們沒有只有公章,是可以對(duì)公付的對(duì)吧
老師,首次不申報(bào)個(gè)稅是不是 不罰款啊,反正他的工資是0,就是公司有收入,公司就他一個(gè)人
因?yàn)?2月份開錯(cuò)一張專票,銷了票,但沒申請(qǐng)退稅
本期應(yīng)補(bǔ)稅那還有個(gè)因?yàn)橛?jì)算四舍五入問題自動(dòng)有一個(gè)一分的差額怎么弄
我們是個(gè)體戶,12月份開了一張452.8元的專票以及一張924.92元的專票,后發(fā)現(xiàn)九百多的專票錯(cuò)誤故去稅務(wù)局作廢了票,但稅款并沒有退回
您好,那就留抵了,納稅申報(bào)表負(fù)數(shù)不需要處理,
就是多交的金額在負(fù)數(shù)
嗯,是多交了一張作廢票的增值稅9.25元,那我這張申報(bào)表無需改動(dòng)直接申報(bào)?
然后再做退稅處理?
是的,可以不退,以后開票少繳納
好的,我就這么操作看看稅務(wù)局找我事不
非常榮幸能夠給您支持
這樣代表成功沒問題了?
是的,您的理解非常正確