您好,這分錄是沒錯的,你好的這個
附加稅計提的時候; 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加, 貸:應(yīng)交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務(wù)處理是; 借:應(yīng)交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結(jié)轉(zhuǎn)時; 借:本年利潤 貸:營業(yè)稅金及附加---應(yīng)交營業(yè)稅營業(yè)稅金及附加-----應(yīng)交城建稅營業(yè)稅金及附加----教育費附加 請問老師我做的對嗎?還請問結(jié)轉(zhuǎn)是財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)還是必須會計自己做一筆結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄呢?
3月份計提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費---城建稅 189.39,納稅申報時依照“六稅兩費”減免政策,稅金及附加共申報了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄是什么,可以完整的寫一下分錄嗎
老師,2022年12月份的賬,我沒做計提附加稅。到2023年1月補計提2022年12月賬,我這樣做賬:借:以前年度損益 514.29 貸:應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅257.14 應(yīng)交稅費-教育費附加154.29 應(yīng)交稅費-地方教育費附加102.86 這樣做賬對嗎?
老師, 公司2022年度繳納附加稅的時候只是記了借:應(yīng)交稅費-城建稅,貸:銀行存款,沒有計提稅金及附加,我想在2023年12月的賬上做調(diào)整,你看一下我做的對嗎?
老師,我做2024年一月憑證時,一月銀行回單有扣2023年12月的附加稅和2023年10-12月所得稅,12月增值稅,那會計科目應(yīng)該是:借:稅金及附加,貸應(yīng)交城建稅,貸應(yīng)交教育附加,貸地方教育費附加,然后再借應(yīng)交城建,教育附加,地方教育附加,貸銀行;借應(yīng)交所得稅,貸銀行;借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交-未交,借應(yīng)交-未交,貸銀行,對嗎?
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個點,也就是20美元。實際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費嗎
我司是電競頭戴耳機制造業(yè),用分步法分項結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費用,存貨計價用月末一次加權(quán)平均法,制造費用全部計入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個成品分別有5個不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個不同半成品,工單2成品有5個辦成品。把5個不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進餐職工餐,10人一季度6000元,這個費用是做職工福利費還是管理費用
那我申報2023年第四季度所得稅的時候,不用做別的處理了吧?
這個的話是不需要在處理的