需要 做了無票收入和普通發(fā)票需要一樣,申報季度30萬以內(nèi)第十欄,超過的在第一欄和第三欄。
專票要申報了,請問銷售了但未開發(fā)票,申報的時候需要填入嗎?填了要不要交稅,還是只需要填已開發(fā)票的數(shù)據(jù)。
老師,4月份銷售的貨物,當時未開發(fā)票,報增值稅時填寫未開票收入,現(xiàn)在要開發(fā)票,怎么做賬
本期銷售商品但是未開發(fā)票,等到以后期間才開發(fā)票的話,納稅申報的時候要計入未開票收入嗎?還有做賬的時候需要確認銷項稅額嗎?
申報表填寫了一筆未開票收入,請問做賬的時候需要做一筆未開發(fā)票收入的分錄?
老師 請問小規(guī)模納稅人在發(fā)生未開票收入時 申報增值稅的時候在填寫免稅銷售額的時候時候填含稅還是不含稅數(shù)據(jù)?
請問老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請問我們是定額戶個體戶,但是上個月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬元是政府的補助,這個增值稅是怎么算了?個人所得稅怎么算了?
老師計算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計算第三問,代入4%和5%,有什么說法嗎?每次面對選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請問老師,我們支付了講師到費用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補給我,可是之前費用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
微信、支付寶無票收入實際30萬,現(xiàn)金無票收入1萬,做賬申報只做30萬可以嗎?
可以的,可以這么做的。