您好,只要交一次,營(yíng)業(yè)賬簿就是實(shí)收資本 印花稅實(shí)行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉(cāng)儲(chǔ)合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同;5.證券交易。 0.025%營(yíng)業(yè)賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運(yùn)輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。 0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。
老師你好,比如公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資本是500萬(wàn),股東每個(gè)月會(huì)往公司公戶打入投資款15萬(wàn),20萬(wàn),那么,我每個(gè)月是不是實(shí)收資本就是給寫15萬(wàn),還有納稅申報(bào)印花稅賬簿交印花,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本認(rèn)繳期只要股東打入的投資款到500萬(wàn)就達(dá)到是吧
老師,我在2022年6月交過(guò)一次營(yíng)業(yè)賬簿實(shí)收資本的印花稅,在2022年9月份實(shí)收資本增加了1200萬(wàn),我是不是在2023年第一季度把這個(gè)增加的印花稅申報(bào)繳納?
寧波鄞州的一家企業(yè),20年10月有收到200萬(wàn)投資款入實(shí)收資本,賬上有計(jì)提印花稅,但電子稅務(wù)局上沒(méi)有申報(bào)印花稅,現(xiàn)企業(yè)要注銷,這個(gè)印花稅會(huì)需要繳滯納金嗎,還是說(shuō)那時(shí)的實(shí)收資本的印花稅免交的?
老師,今年新開辦企業(yè)注冊(cè)資本100萬(wàn),企業(yè)占70%,自然人占30%,4月份已經(jīng)繳納實(shí)收資本企業(yè)繳納35萬(wàn),自然人繳納20萬(wàn),現(xiàn)在申報(bào)需要繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,就是55萬(wàn)繳納印花稅,那這個(gè)月有個(gè)股權(quán)變更 ,企業(yè)占70%轉(zhuǎn)給另一個(gè)自然人,那企業(yè)轉(zhuǎn)股是不是還要繳納一次印花稅,謝謝
老師,2023年收到股東個(gè)人卡往對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)投資款,賬上做實(shí)收資本,問(wèn)題是這100萬(wàn)在2023年第四季度要交印花稅?那么2023年的營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅呢,這100萬(wàn)算是新增的實(shí)收資本,也要繳納印花稅,這是不是重復(fù)交了,還是選擇一個(gè)申報(bào),另外一個(gè)零申報(bào)?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)?
老師,請(qǐng)問(wèn)因計(jì)入本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平是嗎?
購(gòu)買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來(lái)算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤(rùn)期初貸方余額,是不是代表利潤(rùn)沒(méi)有分配對(duì)嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬(wàn),本年利潤(rùn)貸方33萬(wàn),未分配利潤(rùn)借方43萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),分錄如何做,將科目全部清零
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒(méi)有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶,這樣一來(lái)公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺(jué)得太貴了不劃算,所以今天老板又說(shuō)想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來(lái)又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有別的好的方法,把這筆錢給弄出來(lái)呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我說(shuō)的只針對(duì)當(dāng)年新增的實(shí)收資本繳納印花稅是對(duì)的吧?
您好,是的哦,有增加就交印花稅,不增加不交的