你好,物業(yè)服務(wù)收入,不需要繳納印花稅啊

老師 您好 小規(guī)模物業(yè)公司開具了管理服務(wù)的發(fā)票 稅種核定沒有印花稅 那我這個月報稅是不是得按開始金額進行印花稅的申報呢
老師,請教下,我們公司是租的商場再轉(zhuǎn)出租出去,印花稅是按照財產(chǎn)租賃合同繳納是吧?是每期收到錢有租金和物業(yè)費,都要按照租金物業(yè)費收入交印花稅嗎?
老師,7月開始 印花稅申報表格變樣了,其中有一項是 “應(yīng)稅憑證名稱”這個怎么填?我們公司是按照應(yīng)收應(yīng)付期末余額繳納印花稅的。(印花稅本是按書立時就應(yīng)該繳)
老師,請問下,現(xiàn)在印花稅取消了稅種認定,那我小規(guī)模公司按季度申報的收入,在每個月報稅期的時候還需要按次申報印花稅嗎還是等到季報的時候一次性報了
老師請問下工程咨詢公司的印花稅,在申報時應(yīng)該選那處稅目
老師,一般納稅人當(dāng)期沒有或者不需要抵扣進項時,還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計確認呢?
老師好,請問,關(guān)于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會計賬務(wù)怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入這筆分錄對嗎,是發(fā)了貨沒收到票據(jù)的意思嗎
老師你好,請問跨年的和當(dāng)年的個稅申報錯誤,如何處理
老師,這個租賃公司融資租賃分錄實際工作中這么處理,賬務(wù)和稅務(wù)這一塊,
購賣房屋付招標代理費35萬,如何記賬?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)開票,導(dǎo)入模板為什么通不過呢,我們企業(yè)是一般納稅人,但是又申請了簡易計稅,可以開3點和13點,導(dǎo)入開票13點稅務(wù)系統(tǒng)可以通過,3點就通過不了,這么什么原因呢?
老師,紅沖前年的發(fā)票增值稅收入為負數(shù),所得說收入為負數(shù)了,申報表能提交嗎?全年未開票沒收入,所得稅收入負數(shù)可以嗎?
老師好 我想問:銷售應(yīng)稅消費品同時收取的包裝物租金是屬于價外費用,怎么理解這個是價外費用呀?這個不是其他業(yè)務(wù)收入嗎?另外,包裝物租金在增值稅上應(yīng)該不是價外費用,對嗎?
老師,受益所有人備案必須得全都操作嗎
相當(dāng) 是我們給別個租,在租給客戶
你好,不是物業(yè)收入,而是房產(chǎn)租賃收入??
是的。印花稅應(yīng)該按那個收入結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,租入和出租的金額,都需要申報繳納印花稅 印花稅沒有按那個收入結(jié)轉(zhuǎn)的說法?