你好,本題解答需要一些時(shí)間,稍后回復(fù)
老師好 資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額 - 年初余額=利潤表的凈利潤的本年累計(jì)數(shù) 這個(gè)勾稽關(guān)系是不是只要是財(cái)務(wù)軟件里生成的報(bào)表都能對(duì)上?
老師:快帳帳套7月初始好后顯示平衡,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額也顯示跟6月報(bào)表年初余額一致,但為何7月錄好憑證后資產(chǎn)負(fù)債表年初末分配利潤+利潤表年末凈利潤 不等于期末分配利潤? 而且現(xiàn)金流量表上的本期金額都是按雙倍計(jì)算金額的,也就是說現(xiàn)金流量表現(xiàn)金余額是資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金的二倍?
老師,三大報(bào)表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計(jì)額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對(duì) 但是我的兩個(gè)報(bào)表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報(bào)表的勾稽關(guān)系。是什么?
財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù),錯(cuò)12137.13元,正好是計(jì)入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報(bào)表?
現(xiàn)金流量表中的期末現(xiàn)金余額可以是負(fù)數(shù)嗎?會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的那一行里面?貨幣資金嗎,跟它的金額是一樣嗎?還有沒有上年初數(shù),直接填資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)對(duì)嗎
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請(qǐng)問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師,這張發(fā)票是不是錯(cuò)的,這是普票,稅率那里是6%,正確應(yīng)該是3%吧。還有預(yù)付帳款的累計(jì)攤銷憑證是跟發(fā)生預(yù)付帳款的憑證記在一起嗎?什么時(shí)候體現(xiàn)累計(jì)攤銷的憑證?
你好,資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系:資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,未分配利潤的年末-年初余額=利潤表累計(jì)數(shù) 現(xiàn)金流量的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額=資產(chǎn)負(fù)債的貨幣資產(chǎn)期末數(shù)
如果這三大財(cái)務(wù)報(bào)表的勾稽關(guān)系都是對(duì)的,那就說明我本月的賬跟表都是對(duì)的,沒有問題是嗎?
你好,勾稽關(guān)系正確,賬表基本沒有問題的。
那個(gè)月都是這樣一一對(duì)應(yīng)嗎?
每個(gè)月都是這樣嗎
你好,如果做賬沒有問題的話,每月都是應(yīng)該一一對(duì)應(yīng)的。
那如果對(duì)不上那就賬或者報(bào)表錯(cuò)了是這樣的嗎?
你好,如果對(duì)不上的話需要看哪張報(bào)表對(duì)不上,查帳看具體數(shù)據(jù)。