您好 如果您在12月份記賬后發(fā)現(xiàn)沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,那么您需要補(bǔ)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,然后進(jìn)行記賬。這并不會(huì)影響您之前所做的其他分錄和記賬,只是對(duì)之前的賬務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。 具體操作如下: 1.確定本年利潤科目的余額,即本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤。 2.確定利潤分配科目的余額,即截至目前已經(jīng)進(jìn)行分配的利潤金額。 3.計(jì)算未分配利潤科目的余額,即本年利潤科目的余額減去利潤分配科目的余額。 4.補(bǔ)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,借記本年利潤科目,貸記未分配利潤科目。 5.在賬簿上登記該分錄,完成記賬。
老師現(xiàn)在12月份的帳做完了,我是結(jié)轉(zhuǎn)了所有損益類后才最做最后一筆把本年利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎?再審核再記賬
老師你好,我用金蝶每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做???
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
老師,在財(cái)務(wù)軟件記賬,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄,是先把所有賬錄入后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益完成后,最后再記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄,再過賬就完成了。請(qǐng)問順序是這樣的嗎?
用友軟件,12月份都已經(jīng)記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了,但我發(fā)現(xiàn)我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中,還沒有結(jié)賬,可以再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,再記賬嗎
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
我理解成:只要記賬完,本年利潤余額為0吧
是的,本年利潤期末默認(rèn)是為0的