答案應(yīng)該是選d吧 同學(xué)

認證的時候, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 計提的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月末計提增值稅的時候,以上分錄可以寫在同一張記賬憑證上么?
老師好!月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,未交稅金3779.56,需要做一張計提附加稅憑證嗎?還是等下個月報稅時,直接做憑證。
老師好,月底有未交增值稅賬務(wù)處理 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計提嗎? 還是繳納時直接:借:稅金及附加-應(yīng)交城建、教育附加、地方教育附加?
老師,房開企業(yè)預(yù)繳增值稅每個月月末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?預(yù)交附加稅是月末計提還是待開發(fā)項目達到完工條件,相應(yīng)的收入及成本結(jié)轉(zhuǎn)損益時,將預(yù)交附加稅結(jié)轉(zhuǎn)至稅金及附加科目?
老師,點財務(wù)軟件的結(jié)賬,讓生成憑證 轉(zhuǎn)出未交增值稅0.02,這個是什么意思啊老師?
制造業(yè) 不知道廠里電費車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費呢?
老師,公司納稅申報都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個季度報了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。