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老師好,月底有未交增值稅賬務處理 結轉應交未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 那增值稅附加稅需要計提嗎? 還是繳納時直接:借:稅金及附加-應交城建、教育附加、地方教育附加?

2023-02-25 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-25 09:21

你好,有增值稅,就需要根據增值稅計提相應的附加稅

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你好,有增值稅,就需要根據增值稅計提相應的附加稅
2023-02-25
您好,你寫的挺清楚的,分錄就是這樣的
2024-06-10
你好,是的,月末轉出,借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—增值稅—未交增值稅,
2020-09-15
您好,沒錯的就是這么做賬的
2023-01-09
借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 -91.33 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育-91.33 貸:應交稅費_城建/教育費附加/地方教育 72.14 貸:銀行存款 72.14
2025-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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