多做年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)和平時的結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別嗎
老師,年報和年度最后一期報表有什么區(qū)別
老師這2個什么區(qū)別這個平均價,一個最高價
請教下老師,金蝶迷你版如何年結(jié)?和平時每月結(jié)賬有區(qū)別嗎?
老師,年底結(jié)賬和月底結(jié)賬有什么區(qū)別嗎
冷庫已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
法院判的賠償款,匯算時,A102010表營業(yè)外支出表中填寫到那一列。
老師 這個企業(yè)所得稅年度申報 工資薪金支出怎么填
現(xiàn)在3個附加稅,稅率是多少?
工商年報的納稅總額怎么計算
應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表重分類,調(diào)整到其他應(yīng)收款可以嗎
你好,老師,其他應(yīng)收款收不回來了怎么會計處理
藥品銷售公司,2024年7月份做的稅務(wù)登記,2024年1月份就開始開進發(fā)票,7月之前的發(fā)票能做賬嗎?
老師,21年付了筆車輛評估費,當(dāng)時沒記費用,借預(yù)付貸銀存,假如現(xiàn)在開發(fā)票可以做到今年不調(diào)賬嗎?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問老師,純建筑勞務(wù)公司能開建筑服務(wù)*安全費的發(fā)票嘛?謝謝
第一句話沒看到。第一個分錄是利潤是正的時候做的嗎
我感覺你寫的不對。反了。正的學(xué)一個。負(fù)的寫一個。分開
同學(xué)您好,上面有表述“如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)”就是這個意思,且不需要提公積金了
本年利潤不是既可以在貸方也可以在借方嗎。你分別寫一個吧。別這樣混著。亂套
借本年利潤負(fù)數(shù)貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)
你別弄負(fù)數(shù)行嗎,利潤是負(fù)數(shù)怎么寫,是正數(shù)怎么寫,
同學(xué)您好,借:利潤分配未分配利潤貸本年利潤,一般不這樣寫, 軟件都是按上面的模板做負(fù)數(shù)的
我們就是金蝶軟件。我拍個數(shù)據(jù)。這個數(shù)據(jù)是正數(shù)你寫一個完整全分錄。這個數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)你寫一個完整全分錄
同學(xué)您好,正數(shù)借本年利潤473529.61貸利潤分配未分配利潤473529.61負(fù)數(shù)借:利潤分配未分配利潤473529.61貸:本年利潤473529.61
正數(shù)不需要計提公積金嗎,還有寫的是第四季度的數(shù)據(jù),不是全年的是嗎,
同學(xué)您好,公積金以前沒有提足的可以繼續(xù)提
為啥你用47萬多。不應(yīng)該是用93萬多這個數(shù)據(jù)嗎
同學(xué)您好,本期數(shù)是47萬吧,你看一下表頭
不應(yīng)該寫本年的嗎。寫第四季度的嗎。本期是47多。本年累計93多。寫那個數(shù)據(jù)
同學(xué)您好,本期是47多結(jié)轉(zhuǎn)本期即可
這筆分錄是不是寫在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面。還有你看看我拍圖片寫的分錄及數(shù)據(jù)對嗎
同學(xué)您好,不是金額47萬多嗎
你回復(fù)關(guān)鍵性問題行嗎,2個問題一個關(guān)鍵都沒回復(fù)
1寫在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面2分錄科目沒問題, 金額47萬多