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老師。我最后一個月結(jié)賬和平時有什么區(qū)別

2024-01-04 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 12:12

多做年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 12:15

第一句話沒看到。第一個分錄是利潤是正的時候做的嗎

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 12:17

我感覺你寫的不對。反了。正的學(xué)一個。負(fù)的寫一個。分開

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齊紅老師 解答 2024-01-04 12:18

同學(xué)您好,上面有表述“如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)”就是這個意思,且不需要提公積金了

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 12:25

本年利潤不是既可以在貸方也可以在借方嗎。你分別寫一個吧。別這樣混著。亂套

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齊紅老師 解答 2024-01-04 12:33

借本年利潤負(fù)數(shù)貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 13:42

你別弄負(fù)數(shù)行嗎,利潤是負(fù)數(shù)怎么寫,是正數(shù)怎么寫,

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齊紅老師 解答 2024-01-04 13:47

同學(xué)您好,借:利潤分配未分配利潤貸本年利潤,一般不這樣寫, 軟件都是按上面的模板做負(fù)數(shù)的

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 14:08

我們就是金蝶軟件。我拍個數(shù)據(jù)。這個數(shù)據(jù)是正數(shù)你寫一個完整全分錄。這個數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)你寫一個完整全分錄

我們就是金蝶軟件。我拍個數(shù)據(jù)。這個數(shù)據(jù)是正數(shù)你寫一個完整全分錄。這個數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)你寫一個完整全分錄
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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:19

同學(xué)您好,正數(shù)借本年利潤473529.61貸利潤分配未分配利潤473529.61負(fù)數(shù)借:利潤分配未分配利潤473529.61貸:本年利潤473529.61

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 14:25

正數(shù)不需要計提公積金嗎,還有寫的是第四季度的數(shù)據(jù),不是全年的是嗎,

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:31

同學(xué)您好,公積金以前沒有提足的可以繼續(xù)提

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 14:34

為啥你用47萬多。不應(yīng)該是用93萬多這個數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:45

同學(xué)您好,本期數(shù)是47萬吧,你看一下表頭

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 14:48

不應(yīng)該寫本年的嗎。寫第四季度的嗎。本期是47多。本年累計93多。寫那個數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:51

同學(xué)您好,本期是47多結(jié)轉(zhuǎn)本期即可

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 14:52

這筆分錄是不是寫在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面。還有你看看我拍圖片寫的分錄及數(shù)據(jù)對嗎

這筆分錄是不是寫在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面。還有你看看我拍圖片寫的分錄及數(shù)據(jù)對嗎
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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:55

同學(xué)您好,不是金額47萬多嗎

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快賬用戶9937 追問 2024-01-04 14:56

你回復(fù)關(guān)鍵性問題行嗎,2個問題一個關(guān)鍵都沒回復(fù)

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齊紅老師 解答 2024-01-04 14:59

1寫在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面2分錄科目沒問題, 金額47萬多

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