您好,對的,這個是可以結(jié)賬的了額

老師好, 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響賬上應(yīng)交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應(yīng)該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費—進 貸:應(yīng)交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—銷項 應(yīng)交稅費—未交 貸應(yīng)交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬,而且無法補賬,無銀行流水等其他期初余額。只有申報表上還有(留底稅額)余額兩萬多,一直影響到現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入?那另外一個科目,我應(yīng)該掛哪個呢呢?法1.可以走營業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的(增值稅申報表申報表)順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?借:應(yīng)交稅費—進 貸:應(yīng)交稅費—銷項 再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—銷項 應(yīng)交稅費—未交 貸應(yīng)交稅費—進項 來達到期末留底的進項數(shù)據(jù)與報表一致呢
老師,我12月份的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)都是正確的,沒有其他的進項轉(zhuǎn)出或留底,但是結(jié)轉(zhuǎn)后的未交增值稅數(shù)值比實際多一些,這個是什么原因?。?/p>
老師,我想問一下就是應(yīng)交稅費這個科目我每個月都有結(jié)轉(zhuǎn),期末貸方余額表示未交稅金,我是個月進項,銷項,結(jié)轉(zhuǎn)都對了,可是金額和我未交增值稅的不付,是什么原因呢。
建筑勞務(wù)公司,簽合同額比實際施工額小,按結(jié)算額開的發(fā)票,沒補簽合同,可以嗎?
老師,您好,請問公司法定代表人向銀行貸款用于公司經(jīng)營,利息無發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,請問殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個人賬戶,對方給我們開具國際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個人賬戶,對方給我們開國際發(fā)票可以嗎
老師,開票的購買方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據(jù),哪幾聯(lián)要蓋章???蓋什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當(dāng)作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿(mào)版 在倉庫設(shè)置分了原材料庫,半成品庫 產(chǎn)成品 在生產(chǎn)領(lǐng)用 時有的產(chǎn)成品需要領(lǐng)用原材料 半成品 不能同時領(lǐng)用 請問是在設(shè)置倉庫時不分類設(shè) 直接一個總庫就行
好的,謝謝你老師!
不客氣的,早點休息