您好,更正21年度納稅申報(bào)表

請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)準(zhǔn)則下,2018年轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)現(xiàn)在如何會(huì)計(jì)處理。雙方屬關(guān)聯(lián)企業(yè),當(dāng)時(shí)商定以賬面余額10833.47為交易金額,因人員變動(dòng)雙方均未進(jìn)行賬務(wù)處理也未收付款項(xiàng),目前轉(zhuǎn)讓方的賬面余額為6139.59,雙方應(yīng)如何處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下發(fā)現(xiàn)21年多結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,金額有點(diǎn)大,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理,和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
老師,我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)去年的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,和申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
個(gè)體戶一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 稅務(wù)局讓自查2023年度和20241年1-6月的成本,成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,讓調(diào)減成本,2023年經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)和2024年6月經(jīng)營(yíng)所得均已調(diào)整申報(bào),請(qǐng)問(wèn)老師賬務(wù)處理該怎么做?
投資出去的錢(qián),影響未分配利潤(rùn)嗎
老師,發(fā)票上備注匯率7.1034、1478美元、人民幣10498.83元,匯率7.1052、64124.8美元、人民幣455619.53元,確認(rèn)的收入為10498.83+455619.53,收到美元時(shí)當(dāng)日匯率匯算的人民幣是3551.19+6988.28+456818.66元,確認(rèn)收入額與收款匯算人民幣之間的差額1239.77元匯兌損益?
未開(kāi)票收入 怎么做會(huì)計(jì)科目
老師,9月份開(kāi)了3張0稅率發(fā)票,第一張匯率7.1085、52862美元,人民幣375769.53元。第2張匯率7.1034、1478美元,人民幣10498.83元。第三張匯率7.1052、美元64124.8元,人民幣455619.53元。9月開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)如何計(jì)算匯兌損益啊
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷(xiāo)售了,當(dāng)時(shí)忘了開(kāi)票進(jìn)來(lái),但我們已經(jīng)開(kāi)票出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本是負(fù)數(shù) 怎么辦,小規(guī)模納稅人,票在這個(gè)月已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了,但現(xiàn)在做9月的賬,結(jié)完成本庫(kù)存成負(fù)數(shù)了
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)填列利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表(季報(bào))的年末余額那列數(shù)據(jù)嗎
老師,實(shí)際貨物已經(jīng)銷(xiāo)售了,貨我們也賣(mài)出去了,但票沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái),我們已經(jīng)把票給開(kāi)出去了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本庫(kù)存是負(fù)數(shù)了,怎么辦
老師,用現(xiàn)金發(fā)放的工資憑證需要啥單據(jù)嗎?
老師,你好,我們是純外貿(mào)企業(yè),我們的出口方式屬于自營(yíng)出口還是代理出口呢,我們的報(bào)關(guān)單抬頭是我們公司的名字,境內(nèi)發(fā)貨人和生產(chǎn)銷(xiāo)售單位都是我們公司自己的名字,只不過(guò)報(bào)關(guān)手續(xù)是委托的貨代公司給報(bào)關(guān)的,運(yùn)輸也是貨代公司給操作的,那我們屬于哪一種出口方式呢?
在代理記賬公司上班,初級(jí)會(huì)計(jì)師被老板拿去注冊(cè)了代理記賬公司,現(xiàn)在我離職了,要怎樣做才能讓自己的初級(jí)會(huì)計(jì)不被老板拿去注冊(cè)公司?就是注冊(cè)公司的那個(gè)代理記賬跟我沒(méi)關(guān)系呢


老師,是更正21年匯算清繳嗎?賬務(wù)上怎么做
看企業(yè)所得稅如何影響的
不太明白什么意思
就是企業(yè)所得稅,雖然以前沖回了,若本期利潤(rùn)增加,企業(yè)所得稅也得增加
老師,能說(shuō)明白一點(diǎn)嗎,我問(wèn)的問(wèn)題是:21年多結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,金額有點(diǎn)大,現(xiàn)在帳務(wù)分錄要怎么調(diào)。和稅務(wù)上是不是要去更正21年匯算清繳申報(bào)表。
1、多結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,把多結(jié)轉(zhuǎn)的分錄紅字沖回,借以前年度損益調(diào)整(紅字),貸庫(kù)存商品(紅字),沖回少計(jì)提企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,2、稅務(wù)需要更正匯算清繳納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)下在23年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,這樣可以嗎
您好,您的操作是不可以
老師,是更正21年匯算清繳嗎
是的,更正21和22年度數(shù)據(jù)