12月份借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款

12月份發(fā)生的辦公費,錢12月已付,發(fā)票明年1月份才能開出來,那12月份怎么做賬
12月份的電費,1月份才開票,開專票,請問老師我12月份怎么記賬?
12月份我支付了費用,但是發(fā)票是1月份收到的,請問我的費用做到12月份,還是1月份呢
12月份付了代理記賬費用,發(fā)票1月份開的,請問這個12月份的分錄怎么做
12月份收到對方單位開具的1張費用發(fā)票,款12月份已付,但是12月份收到的這張普通發(fā)票名字開錯了1個字,應(yīng)該怎么做賬呢?
個體經(jīng)營戶對公賬戶轉(zhuǎn)私人卡限額了,款取不出來,老板想轉(zhuǎn)到私人卡有啥辦法
老師,我想問下報個稅的ca跟報增值稅的ca是一個盾嗎
老師什么是向上管理的能力?
你好,我想請問企業(yè)顯示被列入經(jīng)營異常風(fēng)險?這個有什么影響嗎?該怎么解決處理?
公司是一般納稅人,出售使用過的汽車,開具了13%的專票,之前的汽車稅額已抵扣,現(xiàn)在可以用其他留底進項抵扣銷項稅額嗎
我們有兩個分包方。其中一個能開發(fā)票。能不能讓那個分包方幫忙開發(fā)票 然后把代發(fā)流水給他報成本 這樣可以嗎
個體戶需要自己申報稅嗎,需要申報哪些稅
請問老師,我結(jié)10月份的賬目,把10 月自制入庫的產(chǎn)品從金蝶軟件導(dǎo)出來,用日常核算的每種型號的產(chǎn)品耗用的原料(日常核算用的單價不是加權(quán)平均的,大部分是當(dāng)期原料進價)計算出自制入庫產(chǎn)品耗用的原料是25萬,然后在當(dāng)期入庫產(chǎn)品中匹配原料單價,計算出一個匹配金額,然后用9月在產(chǎn)原料+10月投入原料—10月在產(chǎn)原料=10月入庫產(chǎn)品耗用原料是20萬,然后再用10月實際耗用的原料金額20分?jǐn)偟矫恳环N產(chǎn)品里,最后用實際耗用原料做本月入庫產(chǎn)品核算,這樣做會導(dǎo)致產(chǎn)品成本核算不準(zhǔn)確嗎?
老師,我們老板想看底下的直營門店盈不盈利,我給他看財務(wù)報表里的利潤表,他說要看費用明細,我是得做個什么給他看呀,是把科目余額表導(dǎo)出來嗎,還是做費用分析表呀
員工旅游報銷的費用并入工資申報個稅了,會計分錄做到管理費用工資了影響嗎?
這個不能作為12月份的費用對嗎
對,因為這個發(fā)票1月份才拿到
但是之前有一個老師給我說按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 我們應(yīng)該把費用做到12月份
你也可以在12月份暫估入賬,但是這么做就是麻煩一些
為什么麻煩呢 我可以把發(fā)票貼在后面嗎
也可以,你可以拿到發(fā)票以后貼在12月份的憑證里,后面
好的 謝謝老師,如果12月份計提了工資,如果匯算清繳前還沒有法,需要調(diào)整嗎
那這個是需要納稅調(diào)整的
確實是12月的工資,并作了申報,是因為賬上沒錢,延遲發(fā)放,也要調(diào)整嗎
對,是你的順序也是不對,你應(yīng)該是發(fā)放了之后再申報個稅的
但是12月份我不是要計提工資嗎 那這個不是12月份申報 是1月份發(fā)了申報嗎
對,是你實際發(fā)放之后才申報的
也就是我12月份計提,如果1月份超過了申報期 ,也就是我在2月份的申報前申報嗎
而且如果工資發(fā)了之后申報那個個稅怎么扣員工的呢
是你先發(fā)了工資,發(fā)工資的時候就要扣個稅
也就是老師我計提在那個月沒有問題,但是申報必須在發(fā)放后申報,但是在匯算清繳前還沒有發(fā) 那就要做納稅調(diào)增
對,沒鎖的就是這個意思
那我也12月份把他申報了嗎,確定是后面會發(fā)放的
那這種情況是沒有問題是可以的