您好,同學(xué),放在員工教育經(jīng)費(fèi)更合適一點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司員工自己進(jìn)行學(xué)歷繼續(xù)教育公司給報(bào)銷(xiāo),員工拿來(lái)了自己名字的電子發(fā)票,這個(gè)學(xué)費(fèi)走職工教育經(jīng)費(fèi)還是福利費(fèi)呢
咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,老板小孩培訓(xùn),開(kāi)了一張教育發(fā)票 能入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?是不是工資總額的2.5%可以抵扣 2、這個(gè)跟福利費(fèi),工資總額的14%不沖突吧
老師,有一個(gè)公司請(qǐng)我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方是個(gè)人轉(zhuǎn)到我們賬戶(hù),我們給他們開(kāi)什么發(fā)票呢,內(nèi)容開(kāi)票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對(duì)方付款到我們私戶(hù)還能給他開(kāi)發(fā)票嗎。這個(gè)帳如果到了私戶(hù)做賬給如何入帳呢
老師,我公司的業(yè)務(wù)是禮儀形體等培訓(xùn),老板的孩子去參加一個(gè)非學(xué)歷教育培訓(xùn)課程,對(duì)方開(kāi)票內(nèi)容是:非學(xué)歷教育-講座,這個(gè)發(fā)票我公司可以入賬嗎?
非學(xué)歷教育服務(wù)-培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)專(zhuān)票可以抵扣嗎?我們是工程行業(yè),財(cái)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)開(kāi)回來(lái)的。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
好的,謝謝
如沒(méi)有其他問(wèn)題,希望同學(xué)好評(píng)哦,謝謝
老師,年度匯算清繳和年度財(cái)務(wù)報(bào)表是一個(gè)意思嗎?
年度匯算清繳是指企業(yè)所得稅的匯算清繳,年度匯算清繳要填年度財(cái)務(wù)報(bào)表,它是這樣的關(guān)系