你好,年累計的利潤總額乘以稅率減之前預(yù)繳。
老師好,這個所得稅延期繳納 有點不太明白。假如 3季度 所得稅是 1萬 4季度的所得稅是8000 。按照之前沒有延緩 我3季度已經(jīng)交了1萬,4季度就不用交了 可能還要退稅的。 關(guān)鍵現(xiàn)在都是延期繳納了,3季度又沒交 那我總共要交的所得稅到底是多少?
老師好,我計提第四季度所得稅,按累計利潤總額2000萬乘以25%=500萬,我第一,二三季度共繳納所得稅300萬,我現(xiàn)在計提第四季度所得稅是不是要減去繳納一到三季度所得稅500—300=200萬元。是這樣計提嗎?
老師 我在第二季度的時候預(yù)繳了所得稅,但是現(xiàn)在到年底整個是虧的狀態(tài),匯算清繳的時候需要申請退稅,那我在申報第四季度的預(yù)繳所得稅時,要注意什么嗎
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
老師,二季度利潤總額是正數(shù),但是所得稅費用計算出來減去一季度預(yù)繳的金額后,所得稅變成負(fù)數(shù)了,二季度我需要計提負(fù)數(shù)的所得稅嗎?如果不需要計提,我已經(jīng)計提了負(fù)數(shù)所得稅,有什么影響?
老師,因管理生產(chǎn)的廠長失誤,導(dǎo)致訂單重做返工,經(jīng)決定,損失2.5萬元由廠長承擔(dān),其中2.5萬元包含返回的運費1100元,1100元運費由李總墊付了,請問老師會計分錄怎么做呢
老師,簽合同簽的是包工包料工程承包合同,對方只提供了材料13發(fā)票,我們是發(fā)包人要繳納印花稅嗎?
分公司在稅局辦理企業(yè)所得稅匯總納稅備案,且選擇不就地預(yù)繳的,匯總到總公司申報?,F(xiàn)在分公司準(zhǔn)備注銷了,分公司還有債權(quán)債務(wù),庫存未清理,是要按普通企業(yè)那樣清理完才可以注銷嗎?還是說分公司的債權(quán)債務(wù)、庫存可以并入總公司,由總公司承擔(dān)。并入總公司承擔(dān)有什么注意事項和風(fēng)險嗎?
老師你好,收到一張愛信諾專票990,要抵扣認(rèn)證嗎,如果抵扣了那只有280的可抵扣,要如何操作呢?
老師 商會的賬 好做嗎
老師,開通銀行承兌限額一般是多少,想填多少就填多少嗎
老師,我司是商貿(mào)公司,和其他工廠約定合作,利潤共同分紅,然后4-6月份因為產(chǎn)品質(zhì)量問題,導(dǎo)致虧損,那么成本發(fā)票的可以大于收入嗎?
郭老師主營業(yè)務(wù)收入科目已有憑證,如果新增科目將替代上級科目是這樣提醒的
辭退員工,給員工的補償,需要交稅嗎?
報關(guān)單上商品單位如何寫2個或者3個,報關(guān)單上的數(shù)量單位必須與產(chǎn)地證一致嗎?如果產(chǎn)地證上只有1種數(shù)量單位,報關(guān)單上可以多寫一種數(shù)量單位嗎?