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老師本年有盈利,是將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后再計(jì)提法定盈余公積嗎

2024-01-03 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-03 10:56

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶4838 追問 2024-01-03 11:17

我計(jì)提法定盈余公積的數(shù)據(jù)依據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債上的未分配利潤期末數(shù)還是利潤表上的凈利潤計(jì)提呢

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:20

是當(dāng)年的凈利潤彌補(bǔ)虧損后的數(shù)字

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快賬用戶4838 追問 2024-01-03 11:25

這個(gè)數(shù)字我從哪看呢,以前我們從來沒有提取過法定盈余公積,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)是正數(shù),從稅務(wù)年報(bào)上來看這兩年我們都交企業(yè)所得稅了,以前年度也沒有虧損了,我現(xiàn)在不知道要怎么補(bǔ)計(jì)提法定盈余公積了

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:26

以前年度的,按年初的未分配利潤計(jì)提,本年的,按凈利潤計(jì)提

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快賬用戶4838 追問 2024-01-03 11:38

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:40

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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快賬用戶4838 追問 2024-01-03 11:40

都是按10%計(jì)提對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-03 11:43

是的,都是按10%計(jì)提的

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是的,就是那樣子的哈
2024-01-03
對,這個(gè)是先結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后再計(jì)提盈余公積
2024-01-12
你好 1.計(jì)提法定盈余公積和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是在年終結(jié)賬后,結(jié)轉(zhuǎn)完損益后再做 分錄是對的
2024-01-12
你好,你的具體問題是什么?分錄沒問題
2025-01-03
是的,是這樣賬務(wù)處理的,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)科目
2021-05-28
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