有工資沒(méi)離職的零申報(bào)就可以的。
老師請(qǐng)問(wèn),我們6月有離職人員,但是離職人員的工資有幾個(gè)月還沒(méi)有發(fā)放,那現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,還需要給離職的人員申報(bào)個(gè)稅嗎?還是等發(fā)放工資時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅
老師,我們公司21年12月入職一個(gè)人,12月工資是6000?,F(xiàn)在22年1月份申報(bào)去年12月的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)人需要繳納個(gè)稅嗎? 她說(shuō)之前在別的公司沒(méi)有申報(bào)過(guò)個(gè)稅收入
公司有兩個(gè)同名的,一個(gè)10月離職了,一個(gè)還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個(gè)稅申報(bào)時(shí),把在職的工資申報(bào)在離職那個(gè)人身上了,在職的沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報(bào)不能新增人員,要去現(xiàn)場(chǎng)嗎?
老師,問(wèn)一下,我有個(gè)工人,他從9月入職,到12月他的工資有53000元,請(qǐng)問(wèn),我從9月至12月申報(bào)個(gè)稅,一共報(bào)53000元,請(qǐng)問(wèn)他要交個(gè)稅嗎,已知他除了這53000沒(méi)有別的工資,我在12月申報(bào)53000的工資,請(qǐng)問(wèn)單位要扣個(gè)稅不
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)情況怎么處理: 公司賬在代賬公司,12月初申報(bào)11月個(gè)稅時(shí)候,有部分人沒(méi)有申報(bào)(這些人有的已經(jīng)離職,12月沒(méi)有工資,有的未離職,12月還有工資。)請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在申報(bào)12月個(gè)稅,這部分人的個(gè)稅工資申報(bào)需要怎么做?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
沒(méi)離職的那部分人,現(xiàn)在申報(bào)12月個(gè)稅,工資是11+12兩個(gè)月工資總數(shù)作為應(yīng)發(fā)工資總額嗎
可以的,可以這么做的。發(fā)放了之后再申報(bào)。
老師,那已離職的那些人,就把他們11月工資數(shù)據(jù)放在12月直接申報(bào)就行了對(duì)嗎,然后2月申報(bào)1月的時(shí)候,沒(méi)有他們就行了對(duì)吧
你好,那你們是幾月份發(fā)下去的,發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
12月發(fā)放的
你好,在這個(gè)月申報(bào)的。
12月發(fā)放11月,但是12月初代理會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào)進(jìn)去
你好,就是在這個(gè)月申報(bào)的,這個(gè)月一塊申報(bào)。
好的謝謝老師,還想請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)的工資表里面,三險(xiǎn)一金數(shù)據(jù)可以為0嗎
公司里面,有些人是交了社保的,有些人沒(méi)交,沒(méi)交的那些人可以把數(shù)據(jù)填為0嗎
你好,他在其他的公司繳納就可以啊
老師,您的意思是,在我們公司沒(méi)交社保的員工,只要他們?cè)谄渌窘涣松绫?,我們公司申?bào)個(gè)稅的時(shí)候可以把社保數(shù)據(jù)寫(xiě)為0嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那如果在其他公司沒(méi)交,在我們公司也沒(méi)交呢,怎么辦
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)就不應(yīng)該按照工資來(lái),你們簽訂的是勞務(wù)合同,對(duì)方需要給你開(kāi)發(fā)票。
您說(shuō)的這個(gè)是勞務(wù)派遣公司情況,勞務(wù)派遣公司給我們開(kāi)發(fā)票,我們直接付錢(qián),就不需要幫他們繳納社保和申報(bào)個(gè)稅。 老師,我的意思是,我們公司跟員工自己簽訂的勞動(dòng)合同,有些是年齡大交不了社保的,有些是員工自己要求不交社保的,我想知道這部分人的個(gè)稅申報(bào),社保數(shù)據(jù)可不可以寫(xiě)0。 寫(xiě)0的話,應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā),公司社保做賬都能對(duì)上,如果不寫(xiě)0,申報(bào)工資里面寫(xiě)了社保,但實(shí)際銀行沒(méi)扣款,賬不平
你好,勞務(wù)派遣那邊給你開(kāi)發(fā)票吧,你直接做勞務(wù)費(fèi)不行嗎?
好的謝謝老師
不要客氣工作愉快。