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原來客戶欠我們款,計入了應(yīng)付帳款,現(xiàn)在客戶欠我們錢了,想轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款科目,可以調(diào)整嗎?怎么做會計分錄?

2024-01-02 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-02 19:38

你好,他既是你的客戶,又是你的供應(yīng)商嗎?如果是的話,用一個網(wǎng)來就行,確認收入的時候借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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你好,他既是你的客戶,又是你的供應(yīng)商嗎?如果是的話,用一個網(wǎng)來就行,確認收入的時候借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2024-01-02
就是那樣做的,沒錯的,掛其他應(yīng)付款-某人
2023-07-25
你好;? ? ? ?描述下你的業(yè)務(wù) ;? 退款給別人。? 那說明你之前收到了款哦 。? ? 你收到款做賬了嗎? ?
2022-02-17
同學(xué)您好,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款
2021-03-10
你好,用應(yīng)收賬款就可以的。
2021-11-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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