您好,可以開一個(gè)點(diǎn)的專票
小規(guī)模納稅人可以開1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票嘛
小規(guī)??梢蚤_增值稅專用發(fā)票嗎?
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票可以開1%的稅率嗎?
小規(guī)模 增值稅專票也可以開1的嗎
1、小規(guī)模納稅人可以開具增值稅專用發(fā)票嗎,稅率是3%減按1%嗎
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
現(xiàn)在申報(bào)提示對(duì)比不通過,我是不是要把那2%的減免要填在哪里呢?
因?yàn)槲疫@個(gè)數(shù)不含稅的那個(gè)金額,它是自動(dòng)帶到了第1檔次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%這一欄
再填個(gè)減免表就可以了
減免的那個(gè)代碼要填什么呢?
選第一個(gè),按一個(gè)點(diǎn)開票
選定一個(gè)的話,因?yàn)槲疫€開了其他的普通發(fā)票,他那個(gè)減免稅的金額只是普通發(fā)票的稅,它是自動(dòng)帶出了那個(gè)減免的稅,但是就不包括專票那2%的,灰色的我又不能修改
有個(gè)減按一個(gè)點(diǎn)的這個(gè)