按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)個(gè)稅的,這個(gè)做成本費(fèi)用里面。11月份申報(bào)

老師,請(qǐng)問(wèn)一下去年11做成立的公司。12月稅務(wù)登記,12月申報(bào)個(gè)稅3人9500元,餐飲發(fā)票600元。沒(méi)有買稅盤沒(méi)收入,沒(méi)有銀行流水,這個(gè)是虧損的,餐飲發(fā)票是做管理費(fèi)用 —開(kāi)辦費(fèi)- 業(yè)務(wù)招待費(fèi)嘛??然后年報(bào)匯算清繳怎么報(bào)稅,不會(huì),
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對(duì)我們公司開(kāi)具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對(duì)方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金,因?yàn)閷?duì)方一直未提供過(guò)發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個(gè)要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個(gè)自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個(gè)人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個(gè)包工頭申報(bào)個(gè)稅?之前會(huì)計(jì)一直沒(méi)有替對(duì)方申報(bào)個(gè)稅過(guò),我們公司是否會(huì)擔(dān)法律責(zé)任,申報(bào)個(gè)稅的話對(duì)方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒(méi)法按實(shí)際人情況來(lái),假如給包工頭打款200萬(wàn),申報(bào)個(gè)稅時(shí)就把200萬(wàn)都加在這個(gè)包工頭身上嗎?
老師,兼職人員打款勞務(wù)費(fèi),怎么操作,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,我們需要申報(bào)個(gè)稅嘛
老師,兼職人員打款勞務(wù)費(fèi),怎么操作,對(duì)方?jīng)]有發(fā)票,我們需要申報(bào)個(gè)稅嘛,這個(gè)不是公司的成本吧,10月支付的流水,11月申報(bào)嘛,那申報(bào)后的稅費(fèi)公司墊付嘛
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,申報(bào)了個(gè)稅,但是對(duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票,金額1500,這樣行不行的
沒(méi)有中級(jí)職稱能做會(huì)計(jì)嗎?初級(jí)
裝修的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 到折舊年末有余額正常嗎?
保本理財(cái),交增值稅,小規(guī)模是不是一個(gè)點(diǎn)
你好老師,我想問(wèn)一下,公司要注銷了,但是應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款都還有余額,可以注銷嗎?
咨詢你一個(gè)問(wèn)題,我朋友之前因偷稅漏稅被處罰過(guò),判緩刑,但已經(jīng)過(guò)五年,如果注冊(cè)新公司他擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,填了名字后系統(tǒng)會(huì)彈出之前的信息嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,收入減去提成和費(fèi)用=凈收入,但是總成本又把提成和費(fèi)用加上了,最后算出來(lái)的毛利潤(rùn)是不是不對(duì)啊,公式是不是有問(wèn)題
稅務(wù)局要求補(bǔ)收入,可以補(bǔ)抵扣?新開(kāi)發(fā)票補(bǔ)抵扣?
請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)讓匯工資說(shuō)上月新入職的,主要11月沒(méi)申報(bào) 。這種情況我現(xiàn)在匯過(guò)去,怎么入賬?
1家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)8月份付出去600萬(wàn)給供應(yīng)商作為預(yù)付款,個(gè)人獨(dú)資是小規(guī)模納稅人,他每個(gè)月開(kāi)出去的發(fā)票只有30萬(wàn),按當(dāng)時(shí)跟供應(yīng)商約定是我們訂多少貨回多少票,現(xiàn)在年底,很多供應(yīng)商說(shuō)不掛賬,建議先把票開(kāi)回來(lái),這樣至少回來(lái)一半,那庫(kù)存一下子就增加300萬(wàn),現(xiàn)在這種情況的話,是按照原來(lái)的約定執(zhí)行,用多少開(kāi)票多少,繼續(xù)把預(yù)付款掛在賬上?還是答應(yīng)供應(yīng)商開(kāi)一半的票回來(lái),掛一半的賬?
公司是給學(xué)校送菜的,發(fā)票是好幾天宋好幾次貨才開(kāi)一次,有的是九月份送的貨,十月份才開(kāi)的發(fā)票,平常送貨怎么做賬???


申報(bào)會(huì)顯示應(yīng)納稅額,誰(shuí)來(lái)交呢
你好,企業(yè)需要繳納的,然后從他的勞務(wù)費(fèi)里面扣除。
這種一次的勞務(wù)也需要公司申報(bào)代扣代繳嘛,不能自己操作啊
對(duì)的是的,需要這么做的,自己先報(bào)不了
12月做的實(shí)收資本,稅費(fèi)種認(rèn)定沒(méi)有印花稅,我這里也沒(méi)有申報(bào)表,怎么操作需要交嘛
做稅源采集,然后選擇按次 然后下一步選擇印花稅點(diǎn)進(jìn)入申報(bào)表就可以了。
先做賬還是先申報(bào)
都可以的,這個(gè)沒(méi)有做賬務(wù)處理,他也能申報(bào)了。
12月發(fā)生,稅款所屬期 寫多久
你好,填寫當(dāng)月的,如果你填寫12月份的,有滯納金。
那寫幾月
12月轉(zhuǎn)入的實(shí)收資本,不是1月申報(bào)哦啊
你好,寫1月份的嘛,今這個(gè)月。
按照萬(wàn)分之2.5這是減半后的嘛老師
萬(wàn)分之二點(diǎn)五,小規(guī)模、小型微利企業(yè)在這個(gè)基礎(chǔ)上還可以減半。
減免在哪里填?
申報(bào)表表頭上方選擇是否享受小型微利企業(yè)或者是小規(guī)模選的是就可以了
沒(méi)有申報(bào)表
怎么還沒(méi)有申報(bào)表?只能在申報(bào)表表頭上方選,選不了你就減免不了。