您好,不會(huì)的,未開票收入累計(jì)是看的
我們租賃收入,8月確認(rèn)一筆未開票收入是跨年的,沒有開具發(fā)票,9月開具了,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,這樣造成增值稅申報(bào)表附表一未開票收入為負(fù)數(shù),稅額為為負(fù)數(shù),1這樣有沒有關(guān)系嗎? 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒有問題
老師你好,我們家21年12月增值稅申報(bào)表填了200萬(wàn)元未票收入,等2022年3月左右才會(huì)把發(fā)票開出來(lái),請(qǐng)問報(bào)2022年3月的稅時(shí)還能把2021年12月開的未票收入沖掉嗎?就是開票金額正常申報(bào),未開票金額填—200萬(wàn)元。因?yàn)榭缒炅耍也恢牢雌笔杖肽沁吿钬?fù)數(shù)能不能報(bào)的過去了?
老師,這個(gè)沒有統(tǒng)計(jì),如果做了50萬(wàn)的無(wú)票收入開了82.1萬(wàn)超了32.1萬(wàn),才會(huì)顯示銷售額累計(jì)值是負(fù)的嗎?那這個(gè)月開票就需要申報(bào)67萬(wàn)多收入0。如果是以前的年月的未開票收入(暫時(shí)回不了款),系統(tǒng)問題,我是不是得去大廳申報(bào)。之前幾個(gè)月都未顯示,就這次申報(bào)顯行未開具發(fā)票5列6列為負(fù)數(shù)
老師,我看到會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)的一篇文章,說(shuō)未開票收入被罰,不太明白是申報(bào)未開票收入要被處罰嗎?我們公司這個(gè)月有29萬(wàn)未開票收入,因?yàn)閷?duì)方是個(gè)私人找我們裝修,我們收了錢對(duì)方不要發(fā)票,我們是小規(guī)模季報(bào),這個(gè)在1月如何申報(bào)處理呢
老師,我看到會(huì)計(jì)學(xué)堂發(fā)的一篇文章,說(shuō)未開票收入被罰,不太明白是申報(bào)未開票收入要被處罰嗎?我們公司這個(gè)月有29萬(wàn)未開票收入,因?yàn)閷?duì)方是個(gè)私人找我們裝修,我們收了錢對(duì)方不要發(fā)票,我們是小規(guī)模季報(bào),這個(gè)在1月如何申報(bào)處理呢
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我看銷售金額是按年合計(jì)的哦,未開票是一直累積?
您好,就是紅字發(fā)票就把原來(lái)填寫的數(shù)據(jù)位置體現(xiàn)負(fù)數(shù)
我們不用開紅字呀。就是2023年12月增值稅申報(bào)需要報(bào)“未開票收入10萬(wàn)”。等2024年1月開票出來(lái),申報(bào)增值稅時(shí),會(huì)顯示已開票收入10萬(wàn),未開票收入-10萬(wàn)。那這個(gè)未開票的正數(shù)在2023年,2024年會(huì)有負(fù)數(shù),不是很奇怪么
因?yàn)榧{稅申報(bào)表最多體現(xiàn)1年的數(shù)據(jù)。累計(jì)看沒問題就行