可以報(bào)銷(xiāo)和稅前扣除的
老師,我們7月升成是一般納稅人了,但是在4月買(mǎi)了一輛100萬(wàn)的車(chē),在認(rèn)證系統(tǒng)可以查到這張票也可以正常抵扣,咨詢一下現(xiàn)在可以把當(dāng)初的進(jìn)項(xiàng)稅額從成本里面轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?如果不能的話,有相關(guān)規(guī)定嗎?
老師: 問(wèn)題1,滴滴打車(chē),增值稅電子普通發(fā)票,也能抵扣是嗎?按照發(fā)票上稅額進(jìn)行抵扣是嗎? 問(wèn)題2,如果火車(chē)票100元,由于報(bào)銷(xiāo)部分,報(bào)銷(xiāo)金額80元,那么是不是80/1.09×9%=6.61,6.51抵扣額就都不能享受抵扣了。 所有發(fā)票,如果報(bào)銷(xiāo)部分,是不是都不能報(bào)銷(xiāo)部分抵扣了。
老師,收到一張住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,如果不能抵扣,是不是要系統(tǒng)先正常認(rèn)證,然后再申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,員工拿票報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)后發(fā)現(xiàn)有一張票在稅務(wù)系統(tǒng)查不到,是不是就是假票?已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)完成了,我可以怎么做呢?
老師,定額發(fā)票,如果在系統(tǒng)上查驗(yàn)不到,是可以正常報(bào)銷(xiāo)就是不能抵扣所得稅嗎,還是也報(bào)銷(xiāo)不了
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
稅前扣除的發(fā)票不是需要系統(tǒng)查驗(yàn)到才可以嗎
定額發(fā)票沒(méi)法在稅總的官網(wǎng)上查,需要登錄本省的稅局查詢
如果本省的查不出來(lái),也可以稅前抵嗎,還是不能抵
人家是正規(guī)系統(tǒng)開(kāi)出的,也是稅務(wù)總局監(jiān)制的發(fā)票,不能輕易說(shuō)不能扣除。除非,能明顯看出發(fā)票有問(wèn)題