你好,你以前沒(méi)有抵扣過(guò),可以。
單位(一般納稅人)名下的車(chē),賣(mài)出去,增值稅怎么計(jì)算,是按照,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)百分之3減按百分之2嗎,開(kāi)票的稅率是多少(普票專(zhuān)票)
固定資產(chǎn)變賣(mài)按照什么基數(shù)繳納增值稅,是收到的銀行存款嗎?
老師,我想問(wèn)下一般納稅人公司之前買(mǎi)進(jìn)的固定資產(chǎn)(設(shè)備)沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái),現(xiàn)在要賣(mài)掉,可以減按2%繳納增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,之前購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣(mài)出,是虧損賣(mài)出,要申報(bào)增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),賣(mài)出的固定資產(chǎn),之前收到是普票,現(xiàn)在是按2%繳納增值稅嗎
老師,請(qǐng)幫忙看下,這個(gè)怎么填寫(xiě)?為什么我填寫(xiě)好人數(shù),后面工資那欄無(wú)法填寫(xiě)
老師haoq我想請(qǐng)問(wèn)一下 課上周老師說(shuō):與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的廣告性質(zhì)的支出可以按照廣宣費(fèi)來(lái)進(jìn)行扣除。 我們學(xué)到稅前扣除的三大原則之一就是相關(guān)性,那上面寫(xiě)的“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)”那不就是不符合“相關(guān)性”原則,好,那我的問(wèn)題是:那為什么能扣除?
老師您好,公司廠房出租要交哪些稅,稅率分別是多少?小規(guī)模納稅人,謝謝老師
稅局通知企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度未備案,應(yīng)該怎么整改呢
加計(jì)抵減退的增值稅含附加稅嗎,應(yīng)該不含嗎
暫估入賬,匯算清繳之前沖回來(lái)可以嗎
老師,我想問(wèn)一下!就是我以?xún)?chǔ)備金的形式在公司拿錢(qián)出來(lái),開(kāi)不了那么多票,對(duì)不上這數(shù),如何處理
老師,問(wèn)一下,公司注銷(xiāo)的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過(guò)二維碼預(yù)收的肥料款項(xiàng),金額沒(méi)人基本是,20000元左右,認(rèn)識(shí)有20人左右 金額是51萬(wàn),貨物都已發(fā)出,那這個(gè)合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報(bào)和近一個(gè)月月報(bào),這個(gè)年報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報(bào)的?
是不是正常是3%,現(xiàn)在簡(jiǎn)易征收是2%了
之前沒(méi)有抵扣
你好,是的,是3%減按2%均收。
政策是到好久結(jié)束了
你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定結(jié)束的時(shí)間。
哦哦,如果是抵扣了增值稅的,那按13%嗎
你好,是的,就是這樣子的。
比如收入20萬(wàn),那增值稅就是這樣算嘛 20萬(wàn)/1.03*0.03
你好,是的,但是你實(shí)際上是2%。
好的好的
你好,歡迎下次再來(lái)探討。