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Q

老師好,我司是供貨商,請問客戶要求返點直接抵扣貨款該如何做賬?煩請分錄祥解?

2024-01-02 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-02 09:59

你好,那發(fā)票怎么開的?

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快賬用戶7532 追問 2024-01-02 14:57

發(fā)票按照商品明細正常開具

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:59

你好,不知道我的意思是返點的這一部分怎么給你開發(fā)票如果不開發(fā)票的借銷售費用 貸銀行

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快賬用戶7532 追問 2024-01-02 15:01

你好,開發(fā)票的!是我司給別人的返點,別人直接抵扣了下次的貨款

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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:02

比如下一次的貨款是100,你給對方返利是20,那你是不是直接給對方開80???如果是的話,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

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快賬用戶7532 追問 2024-01-02 15:08

開100的發(fā)票該如何做賬?

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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:10

借銀行存款80, 銷售費用20, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費。

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快賬用戶7532 追問 2024-01-02 15:18

老師,那別人給我司返點,我司直接用于抵扣下次進貨的貨款,又該如何做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:19

借庫存商品,貸銀行存款80,營業(yè)外收入20。

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快賬用戶7532 追問 2024-01-02 15:24

明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-01-02 15:24

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,那發(fā)票怎么開的?
2024-01-02
同學,你好 又要給客戶返2088元。 這個是什么錢?
2023-03-10
你好? ? ? 你們原來 購貨的時候 是怎么做分錄的??
2021-04-26
你好!收到加盟費你們做銷售收入分錄 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 你們付款給供應商的分錄 借:主營業(yè)務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2020-09-09
你好,這個贊助金是什么性質(zhì)
2021-12-24
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