你好,這種只能是從開(kāi)始你慢慢梳理才行
老師,我接手了一家亂賬,銀行一直對(duì)不上,15年的公司沒(méi)對(duì)過(guò)銀行,19年之前是定額,老板都是直接轉(zhuǎn)私戶進(jìn)行開(kāi)支,沒(méi)有發(fā)票,之前也沒(méi)做銀行,現(xiàn)在如果一筆筆錄的話其他應(yīng)收掛賬太多,應(yīng)該怎么處理呢,
老師,您好!我現(xiàn)在剛才一個(gè)新公司,公司成立很多年了,一直是手工賬,老板名下的幾家公司票據(jù)混亂,分不清應(yīng)收應(yīng)付,成本也分不清,現(xiàn)在準(zhǔn)備使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)建賬,但是前期的數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確,期初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,怎么建立賬套呢?
老師你好,公司固定資產(chǎn)賬面上掛的東西需不需要盤(pán)點(diǎn)呢?公司成立20多年了,以前都是財(cái)務(wù)公司代賬的,所以賬面很亂,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣把固定資產(chǎn)賬理清呢?公司現(xiàn)在要清理一批電腦,原來(lái)的賬面上沒(méi)有單個(gè)入賬,也沒(méi)有數(shù)量,只有總金額
老師,請(qǐng)問(wèn)一下之前的兼職會(huì)計(jì)把賬做的很亂,現(xiàn)在公司想把賬做成一套賬,盡量規(guī)范。我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多賬上和實(shí)際都對(duì)應(yīng)不了,具體原因時(shí)間太久,之前的銀行賬都對(duì)應(yīng)不了,所以不好查賬,我現(xiàn)在直接按營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)賬,可以嗎?明年匯算清繳的時(shí)候會(huì)納稅調(diào)整嗎
老師,公司成立2年多了,一直沒(méi)業(yè)務(wù),現(xiàn)在剛有業(yè)務(wù)了,之前賬上也挺亂,個(gè)人的錢(qián)啥的都很亂,應(yīng)該如何做賬啊
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注備用金計(jì)入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái),摘要寫(xiě)收到法人還款,還是怎么樣寫(xiě)更貼切
請(qǐng)問(wèn)二手車(chē)購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有記賬,沒(méi)有抵扣增值稅,沒(méi)有折舊,有二手車(chē)交易發(fā)票進(jìn)企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開(kāi)出,二手車(chē)交易發(fā)票已開(kāi)出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票出去嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電商稅出來(lái)了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的呀
老師,工商年報(bào)時(shí)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填寫(xiě)?2024年12月份成立公司
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開(kāi)的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類(lèi)是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
銀行存款很亂,可不可以從有業(yè)務(wù)開(kāi)始銀行存款啥的再入賬
這個(gè)肯定是不行的,你這么做銀行存款的余額對(duì)不上
老師,可以把之前銀行存款的余額作為實(shí)收資本入賬嗎,然后在有業(yè)務(wù)當(dāng)月做賬
這么操作的話是勉強(qiáng)可以的