你好,生產(chǎn)的產(chǎn)品如果已經(jīng)入庫(kù)了,銷(xiāo)售之前發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用,如果還沒(méi)有入庫(kù)的,放到制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸原材料, 借制造費(fèi)用 貸原材料 發(fā)生的檢測(cè)支出

一家DIY手工店(有限責(zé)任公司),主要經(jīng)營(yíng)就是我們提供原材料,顧客來(lái)店里做手工。比如我們提供銀條、各種工具、指導(dǎo),顧客可以做戒指、手鐲之類(lèi)的。我們就按不同產(chǎn)品來(lái)定價(jià)?,F(xiàn)在要做全面預(yù)算,全面預(yù)算要銷(xiāo)售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料、直接人工、制造費(fèi)用、單位產(chǎn)品成本預(yù)算、銷(xiāo)售管理費(fèi)用預(yù)算等等,但是我覺(jué)得DIY手工店不是生產(chǎn)型企業(yè),具體不知道應(yīng)該用哪幾個(gè)表比較合適。不事生產(chǎn)型企業(yè)生產(chǎn)預(yù)算表是否要寫(xiě)呢?我們購(gòu)進(jìn)的原材料是否因該寫(xiě)進(jìn)直接材料預(yù)算表中呢?因?yàn)樵揇IY手工店主營(yíng)項(xiàng)目不僅只有銀飾系列,還有其他手工項(xiàng)目,涉及到的原材料很多,不知道該怎么寫(xiě)。還有該DIY手工店的員工主要是負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、宣傳和指導(dǎo)顧客制作,那直接人工預(yù)算表又要怎么填呢?
老師,我想問(wèn)一下,那個(gè)年報(bào)2020年的年報(bào)啊,有有一個(gè)費(fèi)用是我做在管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用了,然后現(xiàn)在稅局說(shuō)這個(gè)研發(fā)費(fèi)用要做在那里的話,他說(shuō)要出證明文件,而且下來(lái)核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)?。抗臼菍儆诹闶坌袠I(yè)來(lái)的,然后就是沒(méi)有嗯,他說(shuō)應(yīng)該是沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,但是我們自己公司里面有一個(gè)小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時(shí)候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用
老師,我們屬于生產(chǎn)制造企業(yè),是做印刷的,其中會(huì)涉及到油墨、溶劑等一些?;罚缓笪覀兠磕甓紩?huì)產(chǎn)生一些危險(xiǎn)廢棄物,例如擦拭過(guò)油墨的廢布還有一些廢舊刀片等等。這些廢物要處理的話需要聯(lián)系專(zhuān)業(yè)的回收公司處理,這里就會(huì)產(chǎn)生一些危廢處理費(fèi)用,像是這種費(fèi)用,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?計(jì)入管理費(fèi)用好像這跟生產(chǎn)的又有關(guān)系,計(jì)入制造費(fèi)用他也不完全是生產(chǎn)的,我該計(jì)入哪里?
8.2021年度公司會(huì)計(jì)歸集入賬B軟件研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用化研發(fā)投入5000000.00元,其中:人員人工費(fèi)用4254700.00(直接從事研發(fā)活動(dòng)人員工資薪金3112436.00元,直接從事研發(fā)活動(dòng)人員五險(xiǎn)一金1142264.00元),研發(fā)活動(dòng)直接消耗材料費(fèi)用200000.00元、用于試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)50000.00元;用于研發(fā)活動(dòng)的儀器的折舊費(fèi)120000.00元;用于研發(fā)活動(dòng)的軟件的攤銷(xiāo)費(fèi)用375300.00元。該項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用都為國(guó)內(nèi)發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)。。(備注:2021年企業(yè)研發(fā)費(fèi)用全部做費(fèi)用化支出處理這個(gè)題目在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)如何填寫(xiě)申報(bào)表
某公司系增值稅一般納稅人,在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,當(dāng)執(zhí)行應(yīng)交增值稅測(cè)試程序時(shí),發(fā)現(xiàn)按公司年度產(chǎn)品銷(xiāo)售收入乘以增值稅稅率測(cè)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額比會(huì)計(jì)賬簿記錄中的“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)”的貸方發(fā)生額令計(jì)多260萬(wàn)元。已知該公司本年度沒(méi)有免稅產(chǎn)品,也沒(méi)有出口銷(xiāo)售。260萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)到銷(xiāo)售額應(yīng)是2000萬(wàn)元,占公司全年銷(xiāo)售收入額近20/%,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),公司12月份銷(xiāo)售收入明顯高于其他月份、在抽查其大額記賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn),銷(xiāo)售產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)收賬款一一×x客戶貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一×產(chǎn)品其他應(yīng)付款一一預(yù)提稅金)再查閱公司“其他應(yīng)付款一預(yù)提稅金”明細(xì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)其年初余額有220萬(wàn)元,年末余額為710萬(wàn)元。老師,這個(gè)會(huì)計(jì)處理錯(cuò)在哪里,應(yīng)該怎么改正啊
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

