您好,這個(gè)的話,對(duì)的,理解的對(duì)
老師我問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月自開(kāi)了15萬(wàn)專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個(gè)稅的是嗎?
老師好,我們是小規(guī)模,異地項(xiàng)目,月開(kāi)專票不到10萬(wàn),需要預(yù)交稅款嗎?
你好,我們是小規(guī)模納稅人,如果我去年12月付的部分費(fèi)用,在今年1月才收到發(fā)票,我能把費(fèi)用預(yù)提到去年12月份嗎?這個(gè)可以影響所得稅繳納的問(wèn)題嗎?
老師,你好!小規(guī)模的建筑公司異地施工,暫停異地預(yù)繳稅款是截止到22年12月嗎?那23年就開(kāi)始要異地預(yù)繳了嗎?
你好 老師 我們是小規(guī)模納稅人 異地施工9月開(kāi)票預(yù)繳稅款繳納成8月了 10月份更正到9月了 那這筆賬怎么做 9月末結(jié)轉(zhuǎn)稅的時(shí)候怎么做分錄呢
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
不預(yù)繳到項(xiàng)目地稅局,直接在報(bào)稅時(shí)都交到注冊(cè)地不行嗎?那我這次報(bào)稅期,要先去預(yù)繳稅款,然后再報(bào)稅嗎
對(duì),先預(yù)交,然后再申報(bào)
增值稅預(yù)繳表有一個(gè)所屬期。我選擇去年10-12月。還是按默認(rèn)的今年1到3月?
對(duì)安裝默認(rèn)的就可以