是固定資產(chǎn)清理 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款800 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
我單位一般納稅人,出售了一臺2020年購置的轎車,該車原值1396902.65元,已提折舊262646.88元,出售價格為300000元,請問處置的固定資產(chǎn)如何做賬,處置收入可以進其他業(yè)務收入里嗎
老師好。。固定資產(chǎn)的殘值是怎么做呢。。100元原值,如果殘值5元。。那是按95元計算月折舊。。那這5元。我是到95元折完了。。在去做5元資產(chǎn)處置嗎?還是一開始折舊我就要對這5元做什么處理
老師固定資產(chǎn)原值20200元,累計折舊14845.07元,凈殘值5245.93元,現(xiàn)在處置了收到600元。我咋寫會計分錄老師。麻煩詳細列下
老師,我的固定資產(chǎn)原值是17100,折舊16425元,凈殘值855元,我現(xiàn)在處置了收到800元。如何做賬,收到的款不是入營業(yè)外收入嗎
老師,固定資產(chǎn)原值是17100元,計提16245元,凈殘值855元,然后電子產(chǎn)品年限較長,需報廢處理。處理的時候收到了800元。麻煩老師具體寫下會計分錄
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
老師您能具體列下數(shù)字嗎,是13%已抵扣
借:銀行存款800 貸:固定資產(chǎn)清理800/1.13 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項800/1.13*0.13
結轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 這下面的金額呢,收到那800元
就是這個:結轉(zhuǎn)清理余額=855-800/1.13