進項稅影響費用資產(chǎn)金額,不影響應付賬款
老師你好,我想請教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應交稅金~應交增值稅~進項稅1265.49元,貸:應付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做,謝謝!
我們是小規(guī)模納稅人,10月份的時候付了一筆貨款 分錄為借:應付賬款 貸:銀行存款; 我現(xiàn)在1月份收到了寄來的發(fā)票 發(fā)票的開票時間為12月8日,1月份我收到票該怎么做賬呢?
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應付賬款, 借應付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學分錄啊
老師好,8月支付遠程審方費用,先做了一筆借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款,后面又做了一筆費用,會計分錄做了,借:長期待攤費用-各門店 應交稅費-待認證進項稅額,貸:預付賬款-某公司,發(fā)票9月份才到,發(fā)票也是9月份才認證,那9月份這筆分錄怎么做
老師,9月份從銀行付了供應商2465元,專票未到,我們會計做的分錄是借:應付賬款一湖州XX公司 貸:銀行存款一交行?,F(xiàn)在12月份2465專票 進項稅283.58來了怎么做分錄?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師教教我下一步分錄怎么做
貸應付賬款分錄麻煩發(fā)下
9月發(fā)票未到,銀行付款了。會計做帳 是 借:應付賬款一湖州XX公司 2465貸:銀行存款一交行2465?,F(xiàn)在12月份2465專票 來了,進項稅283.58來了
付款購買什么?應付賬款貸方何時寫分錄
9月份分錄
就一直掛賬應付賬款借方,沒有貸方?
這個款項是采購什么?
12月來了專票來了,怎么做分錄
支付貨款,借庫存商品,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款,借庫存商品(紅字),貸應付賬款暫估(紅字)