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借以前年損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款10000,借企業(yè)所得稅10000貸以前年度損益調(diào)整10000這樣對(duì)嗎

2023-12-30 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-30 07:37

您好 請(qǐng)問一下,你是發(fā)生的什么業(yè)務(wù)

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:38

去年應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款,做成借其他應(yīng)付款貸銀行存款了

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:39

那么你這個(gè)是需要直接調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:40

只做這一筆嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:41

是的,只需要做這一步的

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:42

企業(yè)所得稅這個(gè)科目不用嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:43

不需要的,這個(gè)業(yè)務(wù)不涉及企業(yè)所得稅的

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快賬用戶6760 追問 2023-12-30 07:44

去年少交了企業(yè)所得稅對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-30 07:46

你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的

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您好 請(qǐng)問一下,你是發(fā)生的什么業(yè)務(wù)
2023-12-30
您好,最后一個(gè)分錄 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸以前年度調(diào)整損益10000 但是這個(gè)分錄是要更正申報(bào)上年所得稅匯繳申報(bào)表的,您確定要更正申報(bào)么,這是納稅調(diào)增
2023-12-30
可以的,可以這么做的。
2024-03-21
我想將上年錯(cuò)入帳的遞延收益,今年計(jì)入營業(yè)外收入。分錄 借:遞延收益 10000 貸:以前年度損益調(diào)整10000 借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:營業(yè)外收入10000 這樣做可以嗎? 可以
2021-04-04
你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計(jì)提稅款時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2021-11-24
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